蓝田县粮食局2015年度决算公开
根据《蓝田县决算公开工作实施方案》(﹝2013﹞135号)的安排部署,现将我局2015年部门决算内容汇报如下:
一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策。
2、承担粮食监测和拟定全县粮食应急预案并组织实施。
3、依法实施粮食流通监督检查
4、负责全县粮食流通行业管理。
5、负责市,县级储备粮行政管理工作。
6、指导全县粮食系统专项资金管理工作。
7、配合市上做好灾区移民和缺粮贫困地区的粮食供应工作。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标:
1、加大粮食购销力度,做好储备粮管理和轮换工作。
2、加快粮食仓储基础设施建设。
3、调整产业结构开展多种经营。
4、围绕主食产业化,积极推进放心粮油全覆盖工程。
5、加强粮食市场监管。
6、加快企业改制及资产盘活步伐。
7、继续做好扶贫包村包户工作。
8、切实抓好安全工作。
9、精心做好信访维稳社会治安综合治理工作。
2015年主要工作:全年购销粮食各1.2万吨;企业实现利润5万元;轮换市级储备粮小麦8832吨;开展粮食市场专项检查不少于5次;各级储备粮达到数量真实、质量良好、储存安全,确保连续三十五年实现“一符四无”粮食县;创建市级放心粮油(店)四个。
(三)部门决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、人员情况:蓝田县粮食局2015年末行政13人,事业9人,离退休23人。
2、资产情况:截止2015年底蓝田县粮食局资产总额为115万元。
3、经费管理方式:蓝田县粮食局属行政事业单位,财政全额拨款单位。
二、部门决算表:
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门: | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3442835 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 3442835 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 3442835 | 支出总计 | 3442835 |
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门: 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 22201 | 粮油事务 | 3400835 | 3100835 | 300000 | ||||
| 2220101 | 行政运行 | 1764835 | 1464835 | |||||
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 96000 | 96000 | |||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 400000 | 400000 | |||||
| 2220112 | 粮食财务挂账利息 | 340000 | 340000 | |||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 800000 | 800000 | |||||
| 22202 | 物资事务 | 42000 | 42000 | |||||
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 42000 | 42000 | |||||
| 本年收入合计 | 3442835 | 3142835 | ||||||
| 支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门: | 单位:元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3442835 | 1764835 | 1678000 | ||||
| 2220299 | 其他物资事务支出 | 42000 | 42000 | ||||
| 粮油事务 | 3400835 | 1764835 | 1636000 | ||||
| 2220101 | 行政运行 | 1764835 | 1764835 | ||||
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 96000 | 96000 | ||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 400000 | 400000 | ||||
| 2220112 | 粮食财务挂账利息 | 340000 | 340000 | ||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 800000 | 800000 | ||||
| 22202 | 物资事务 | 42000 | 42000 | ||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门: | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 3442835 | 本年支出合计 | 77 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 3442835 | 总计 | 83 | 3442835 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门: | 单位:元 | ||||
| 项目 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3442835 | 1764835 | 1678000 | ||
| 2220101 | 行政运行 | 3442835 | 1764835 | 1678000 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
| 公开06表 | ||||
| 部门: | 单位:元 | |||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1764835 | 1764835 | 1678000 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 1378013 | 1378013 | 1678000 |
| 基本工资 | 762163 | 762163 | ||
| 津贴补贴 | 554250 | 554250 | ||
| 奖金 | 61600 | 61600 | ||
| 商品和服务支出 | 253496 | 253496 | ||
| 办公费 | 253496 | 253496 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 133326 | 133326 | ||
| 离休费 | ||||
| 基本建设支出 | 1678000 | |||
| 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 其他资本性支出 | ||||
| 办公设备购置 | ||||
| 专用设备购置 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门: | 单位:元 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 7847 | 0 | 0 | 0 | 7847 | |
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量*辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次,200 人次,共7847元;外事接待 0 批次, 0人次,共0 元, |
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补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0辆。
蓝田县粮食局2015年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明:
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入3442835.00元,本年实际财政拨款支出3442835.00元,本年无结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明:
本年度实际财政拨款支出3442835.00元,其中基本支出1764835.00.00元,项目支出1678000.00元。
三、“三公经费”支出情况说明:
2015年度“三公经费”实际支出7847.00元,其中公务接待费7847.00元。


陕公网安备61012202000008号