为了进一步推进全县信息公开、政务公开、财务公开,接受社会监督,根据有关文件规定,现将我办2015年财政决算有关情况公开如下:
一、部门概况
(一)部门主要职责:
主要负责县政协文秘、会务工作,县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查,县委、县政府、县政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实;负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作;负责县政协宣传信息,委员管理、视察,对外联谊、学习考察;负责县政协机关档案,全县政学组、民主监督员管理;承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。
(二)2015年度工作任务完成情况
2015年度在县委、县政府的正确领导和省、市政协的精心指导下,我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神,认真践行科学发展观,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,不断加大调研力度,拓展协商渠道,加强提案督办,发挥委员主体作用,进一步推进文史工作,更好地为蓝田经济建设和谐发展建言献策,主要做了以下几方面工作:(一)组织筹办县政协党组会、主席会、常委会和县政协十二届三次会议。(二)围绕县域经济社会发展,深入调研撰写政协提案。(三)举办政协委员提案培训班。(四)加强民主监督,督办重点提案。(五)组织搞好撰写调研视察工作。(六)加大政协宣传力度,在省政协《各界导报》等刊发理论文章、新闻信息等。(七)举办“蓝田名村战略暨家风论坛”。(八)研究制定《关于进一步加强和完善县委县政府各部门与县政协各专门委员会对口联系协商制度》的通知。(九)继续做好扶贫包村和关爱留守儿童工作》(十)扎实开展党的群众路线教育实践活动。
(三)决算单位名称:
单位性质:行政机关
经费管理方式:全额财政拨款
人员:内设行政科科长由专职人员管理,
资产情况:流动资产100000.00元,固定资产1375628.00元,其中房屋是办公用房,价值263120.00元,汽车4辆,价值687932.00元,其他固定资产424576.00元。
决算收支金额:全年收入总计2455036.00元,全年支出总计2355036.00元,收支结余100000.00元,其中年末结余100000.00元,项目支出结余100000.00元。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2455036 | 一、一般公共服务支出 | 2355036 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、事业收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、经营收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
| 十、节能环保支出 | 0 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0 | ||
| 十二、农林水支出 | 0 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 十六、金融支出 | 0 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 2455036 | 本年支出合计 | 2355036 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 100000 |
| 收入总计 | 2455036 | 支出总计 | 2455036 |
(二)收入决算表。(公开02表)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2455036 | 2455036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2455036 | 2455036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | 2455036 | 2455036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 1722402 | 1722402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 372000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010204 | 政协会议 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 230634 | 230634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)支出决算表。(公开03表)
支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2355036 | 1722402 | 632634 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2355036 | 1722402 | 632634 | 0 | 0 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | 2355036 | 1722402 | 632634 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 1722402 | 1722402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 372000 | 0 | 372000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010204 | 政协会议 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 130634 | 0 | 130634 | 0 | 0 | 0 |
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2455036 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2355036 | 2355036 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2455036 | 本年支出合计 | 77 | 2355036 | 2355036 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 100000 | 100000 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 81 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 总计 | 30 | 2455036 | 总计 | 83 | 2455036 | 2455036 | 0 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | |||
项目 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2355036 | 1722402 | 632634 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2355036 | 1722402 | 632634 |
| 20102 | 政协事务 | 2355036 | 1722402 | 632634 |
| 2010201 | 行政运行 | 1722402 | 1722402 | 0 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 372000 | 0 | 372000 |
| 2010204 | 政协会议 | 130000 | 0 | 130000 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 130634 | 0 | 130634 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | |||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2455036 | 1722402 | 732634 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2455036 | 1722402 | 732634 |
| 20102 | 政协事务 | 2455036 | 1722402 | 732634 |
| 301 | 工资福利支出 | 1444832 | 1444832 | |
| 30101 | 基本工资 | 771852 | 771852 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 672980 | 672980 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 277570 | 277570 | |
| 30201 | 办公费 | 277570 | 277570 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 372000 | 372000 | |
| 30201 | 办公费 | 372000 | 372000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 130000 | 130000 | |
| 30202 | 印刷费 | 130000 | 130000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 230634 | 230634 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 230634 | 230634 | |
| 对个人和家庭的补助 | ||||
| 离休费 | ||||
| …… | ||||
| 基本建设支出 | ||||
| 信息网络及软件购置更新 | ||||
| …… | ||||
| 其他资本性支出 | ||||
| 办公设备购置 | ||||
| 专用设备购置 | ||||
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表。(公开07表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 148000 | 136000 | 12000 | |||
| 补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次,230人次,共12000元;外事接待0批次,0人次,共0元, | |||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 部门:政协蓝田县委员会办公室 | 单位:元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
三、部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况:按照2015年我县行政事业单位部门预算有关标准及相关文件编制预算,全年收入总计2455036.00元,全年支出总计2355036.00元,收支结余100000.00元,其中年末结余100000.00元,项目支出结余100000.00元。
(二)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:严格按照国家、省、市政协对政协工作的要求和“量入为出”的原则,在确保干部职工工资和单位正常运转情况下,积极开展了调研视察,委员管理,专题协商、提案、文史等,全年行政运行支出1722402.00元,项目支出等732634.00元。
(三)、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况: 公务用车运行维护费136000.00元,公务接待费12000.00元,合计148000.00元,无因公出国出境。


陕公网安备61012202000008号