2015年度县委办公室决算公开表
一、县委办公室概况
(一)主要职责。
1、围绕全县中心工作,开展调查研究,为县委决策提供参考。
2、承担县委及办公室各类文件、会议材料、领导讲话稿的起草及文书处理。
3、负责县委有关会议的筹备及县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联系等服务工作。
4、负责党的路线方针政策和上级重要决策、重大部署、有关会议决定事项以及上级组织和领导重要批示办理情况的督促检查,做好群众来信来访接待和处理。
5、负责管理全县党政系统机要和保密工作。
6、负责蓝田地区党史资料征集、整理、编撰、研究、保存和宣传工作。
7、负责全县重要信息、督查落实情况的收集、整理和上报、下发工作。
8、负责县委大院安全保卫、县委机关后勤服务保障工作。
9、抓好办公室队伍建设。
10、完成上级和县委领导交办的其它任务。
(二)县委办公室年度工作任务完成情况。
1.做好文件收发、办理、归档和县委有关会议组织筹备、接待协调、服务工作:全年共收发办理各类文件700余份,组织筹备县委常委会、全县领导干部大会及各类专题会160余次,筹备接待省市领导、上级单位来我县检查调研、学习观摩活动21次,协调县委领导调研检查110余次。
2.做好县委及办公室各类材料的起草、审核、印制、发送工作:2015年,较好完成了县委及办公室各类材料起草、文件修改、文稿把关等工作任务,修改、审核各部门代县委、县委办起草文件110余份,起草、印制县委及办公室各类综合材料625份。
3.上报《蓝田信息》,编发《蓝田每日情况》:全年上报市委办公厅《蓝田信息》728条,被市委《每日要情》采用74条,全市区县排第9名;上报省委办公厅《蓝田信息》701条,编发《蓝田每日情况》247期,通过加强信息编发报送,使省、市、县领导及时了解我县各项工作动态。
4.开展督查活动,做好各类督办件办理:积极推进县委重大决策落实,全年办理省市领导批示件5件,办理县委及办公室领导批示件105件,办理上级部门信访转办件37件;开展专项督查活动16次,编发县委常委会决定事项落实情况通报4期;编发《蓝田督查》36期,回复《人民网》地方领导留言板块监督报道27件、网民留言34件,回复率达到100%。保证了县委决策部署全面推进落实。
5.严格要求、规范管理,强化机要保密工作:全面贯彻落实栗战书同志在中央保密委员会全体会议上的讲话精神和省市县机要、保密工作要求,签订《保密要害部门责任书》、《保密承诺书》等,层层落实保密工作责任;建成机要屏蔽机房,启动网络保密防护二级平台建设项目;按照“保密、精细、快捷、无误”的原则,接收办理密码电报275份,发送密码电报19份;建成全县电子公文传输系统,各镇、各部门接入应用,培训管理使用人员120余人,全面推进全县党委系统信息化建设;开展保密检查4次,上交销毁废旧文件3500公斤、涉密硬件18件,机要、保密工作上传下达及时准确,全县无泄密事件发生。
6.《2015年蓝田县委大事记》、《蓝田党史》(第二卷)等资料征集、编撰工作:以征集资料、编辑刊物为中心,编写完成《2015年蓝田县委大事记》及《蓝田党史》(第二卷)初稿;编写有关资料11万余字,完成《2015年度西安党委工作记事》、《西安改革开放实录》、《西安新农村建设纪实》等刊物蓝田部分上报工作;新增党史电子档案50万余字、图片200余张,推进党史资料便民服务;蓝田特支旧址保护修复工作、灞源青坪村革命纪念立碑工作进展顺利,党史“六进”活动深入开展,充分发挥了党史工作资政育人作用。
7.加强县委大院安全、服务保障和机关环境美化工作,完成县委办公大楼修缮任务:加强县委大院安全管理和后勤保障,增加门卫安保力量,强化门卫值守和夜间巡逻,增设视频监控探头16个,机关大院24小时人防、技防全覆盖。加强机关食堂卫生管理,增添设施设备,改善领导干部饮食条件。完成县委综合办公大楼维修改造工程和煤改气后续工作,定期对大院水电、暖气、外墙墙面等关键部位进行检修,后勤服务保障工作及时到位。积极落实四城联创工作任务,全年开展病媒生物防治5次,重植草坪4000余平方米,栽植绿化苗木50棵,县委大院机关办公环境全面改善提升。
8.做好信访接待工作:制定《群众来信来访接待工作规定》,全年共接待来访群众720余批2000余人次,办理上级部门信访转办件37件,办结率100%。
9.深化改革工作任务全面完成:按照县委全面深化改革领导小组《2015年工作要点》、《2015年着力推进的重点改革任务》等文件要求,填写任务清单,扎实安排落实。协调蓝田县人大常委会制定了《监督督办办法》、《审议意见处理办法》等9项制度,县政协出台了《政协委员履职管理办法》、《社情民意信息工作办法》等规章制度;由县民政局牵头负责,《蓝田县城镇社区专职工作人员管理实施细则》、《蓝田县城市社区服务站管理办法》等制度印发,增强了社区自治和服务功能;全年召开深化小组会议4次,讨论审议深改有关事项20项,民主法治领域年度工作任务全面完成。
10.完成创卫工作任务:按照创建国家卫生县城有关要求,围绕“创一流环境、建一流机关”目标,完善大院卫生管理制度,加强各部门卫生检查评比,对大院卫生重点区域进行整治,组织开展卫生大扫除6次;加强办公室内部卫生管理,坚持卫生值日、值班制度;不定期对各科室及大院各单位环境卫生进行督导检查,机关环境卫生明显提升,县委办承担的创建国家卫生县城工作任务全面完成。
(三)县委办公室属于一级预算单位,单位性质为党政机关,财政全额拨款,工作人员共计33人,2015年财政收入439.66万元,支出419.66万元,收支结余20万元,(其中项目支出结余20万元)。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门:县委办公室 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4396600 | 一、一般公共服务支出 | 4196600 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 4396600 | 本年支出合计 | 4196600 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 200000 | |
| 收入总计 | 4396600 | 支出总计 | 4196600 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门:县委办公室 |
单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
合计 |
4396619 | 4396619 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4196619 | 4196619 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4196619 | 4196619 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 2663819 | 2663819 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1532800 | 1532800 | |||||
| 229 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门:县委办公室 |
单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4196619 | 2663819 | 1732800 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4196619 | 2663819 | 1532800 | |||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4196619 | 2663819 | 1532800 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 2663819 | 2663819 | ||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1532800 | 1532800 | ||||
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门:县委办公室 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4396619 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4196619 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 4396619 | 本年支出合计 | 77 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 200000 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 4396619 | 总计 | 83 | 4196619 | ||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 部门:县委办公室 |
单位:元 |
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项目 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4196619 | 2663819 | 1532800 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4196619 | 2663819 | 1532800 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4196619 | 2663819 | 1532800 |
| 2013101 | 行政运行 | 2663819 | 2663819 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1532800 | 1532800 | |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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| 部门:县委办公室 |
单位:元 |
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|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4196619 | 2663819 | 1532800 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 2366799 | 2366799 | |
| 基本工资 | 1352734 | 1352734 | ||
| 津贴补贴 | 1014065 | 1014065 | ||
| 商品和服务支出 | 881789 | 246500 | 635289 | |
| 办公费 | 130725 | 98638 | 32087 | |
| 水费 | 11800 | 11800 | ||
| 差旅费 | 13250 | 13250 | ||
| 邮电费 | 45075 | 5432 | 39643 | |
| 维修(护)费 | 52305 | 37820 | 14485 | |
| 印刷费 | 25400 | 25400 | ||
| 咨询费 | 15000 | 15000 | ||
| 物业管理费 | 280000 | 280000 | ||
| 会议费 | 6000 | 6000 | ||
| 培训费 | 8424 | 8424 | ||
| 公务接待费 | 10000 | 10000 | ||
| 委托业务费 | 47092 | 47092 | ||
| 公务车运行维护费 | 140000 | 140000 | ||
| 劳务费 | 96718 | 79560 | 17158 | |
| 对个人和家庭的补助 | 50520 | 50520 | ||
| 生活补助 | 50520 | 50520 | ||
| 其他资本性支出 | 897511 | 897511 | ||
| 办公设备购置 | 72609 | 72609 | ||
| 大型修缮 | 824902 | 824902 | ||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
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| 部门:县委办公室 |
单位:元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
150000 |
|
140000 |
|
140000 |
10000 |
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量1辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5 批次,36人次,共10000元;外事接待 批次, 人次,共 元, |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||


陕公网安备61012202000008号