2015年度蓝田县城新区开发建设管理委员会决算公开
一、主要职责
(一)贯彻执行中央、省、市、县有关开发区建设的各项方针、政策,依法制定有关管理办法,并组织实施。
(二)负责组织实施县城新区发展规划和开发建设计划。
(三)负责组织实施县城新区基础设施和公共服务设施的规划、建设与管理。
(四)负责解决县城新区开发建设遗留问题,做好征地、拆迁、土地储备及开发利用工作。
(五)负责入区项目的把关、项目投资合同的签订、区内项目合同履约及建设管理等工作。
(六)负责依法保障入区企业自主经营,为企业创造良好的引资环境,确保重点项目快速推进。
(七)负责做好县城新区的环境卫生整治和生态环境治理等工作。
(八)配合住建、国土、水务、环保等部门对县城新区规范建设进行监管。
(九)监督指导县城新区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。
(十)负责协调、配合县秦管办、县城改办中相关工作。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2015年度主要工作完成情况
县城新区入区项目共5个。其中;省级重点建设项目1个,县级重点建设项目4个。
(一)西安国际医疗世茂养老养生文化村项目。
项目概算总投资22亿元,占地650亩,现已投资5000万元。用地界线已确定,项目《修规》编制完成。一期218亩用地手续正在办理之中,待施工手续完善后,即可全面施工。
(二)中天火箭项目。
项目总投资2.2亿元,建设用地共113.874亩。征地清表工作已完成,正在进行厂区建设施工。
(三)县医院迁建工程。
项目概算投资3.76亿元。项目主体已完成,正在进行装修、装饰施工。
(四)职业技能培训中心项目。
项目概算投资6000万元。教学楼、实验楼、办公楼公寓楼、餐厅已基本竣工。现在正在进行附属设施建设,办学条件基本准备就绪。
(五)天鹅湖项目。
一、二期已建成。三期项目施工进展顺利。
(六)沪陕高速引线加油站项目。
总投资2500万元,现已完成投资800万元,项目正在协商征地事宜。
(七)南区给水工程。
主管网铺设工程已竣工。
三、单位基本情况
新区管委会属县委、县政府派出机构,经费形式为财政全额拨款,核定事业编制3名,设主任1名,副主任1名。
四、部门决算表(另发)
五、2015年部门决算情况说明
(一)收入总计199396元,财政拨款199396 元,为本级财政拨付的资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出总计199396元,均为一般公共服务支出。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
1、因公出国(境)费支出0元,安排出国(境)费团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0元。
3、公务接待费1500元,其中:外事接待支出0元;国内公务接待支出1500元。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门:蓝田县城新区开发建设管理委员会 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 199396 | 一、一般公共服务支出 | 199396 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 199396 | 本年支出合计 | 199396 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
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收入决算表 |
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| 公开02表 | ||||||||
| 部门:蓝田县城新区开发建设管理委员会 |
单位:元 |
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项目 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
199396 | 199396 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 199396 | 199396 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 199396 | 199396 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 199396 | 199396 | |||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门:蓝田县城新区开发建设管理委员会 |
单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
199396 | 199396 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 199396 | 199396 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 199396 | 199396 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 199396 | 199396 | ||||
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门:蓝田县城新区开发建设管理委员会 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 199396 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 199396 | 199396 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 199396 | 本年支出合计 | 77 | 199396 | 199396 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 总计 | 83 | ||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 部门:蓝田县城新区开发建设管理委员会 |
单位:元 |
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项目 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
199396 | 199396 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 199396 | 199396 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 199396 | 199396 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 199396 | 199396 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
||||
| 部门:蓝田县城新区开发建设管理委员会 |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
199396 | 199396 | ||
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | |||
| 基本工资 | ||||
| 津贴补贴 | ||||
| 奖金 | ||||
| …… | ||||
| 商品和服务支出 | 192576 | 192576 | ||
| 办公费 | ||||
| …… | ||||
| 对个人和家庭的补助 | ||||
| 离休费 | ||||
| …… | ||||
| 基本建设支出 | ||||
| 信息网络及软件购置更新 | ||||
| …… | ||||
| 其他资本性支出 | 6820 | 6820 | ||
| 办公设备购置 | 6820 | 6820 | ||
| 专用设备购置 | ||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
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| 部门:蓝田县城新区开发建设管理委员会 |
单位:元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
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|
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
1500 |
|
|
|
|
1500 |
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补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量*辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次, 人次,共 元;外事接待 批次, 人次,共 元, |
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陕公网安备61012202000008号