一、部门概况
(一)部门主要职责
1、负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
2、制定旧城改造的近期目标和长远规划。
3、编制旧城改造方案,推进旧城改造工作。
4、负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
5、督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
6、严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。
7、督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
8、做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
9、承办县政府及住建局交办的其他工作任务。
(二)2015年主要工作任务完成情况
1、县林科中心拆迁7.5亩,拆迁5000余平方,完成部分住户的拆迁,安置方式全部进行货币化安置。
2、蓝新路南出入口拆迁住户2户,集体用房35间,安置方式全部进行货币化安置。
3、蓝金路立交拆迁,拆迁安置19户,安置方式全部为货币化安置。
4、向阳路棚户区摸底调查工作基本完成。
(三)单位人员情况
根据编制,城区综合改造提升工作领导小组下设办公室,受领导小组和县住建局双重领导,正科级建制,实行财政全额拨款,核定事业编制5名,其中,主任1名,由县住建局1名副局长兼任,专职副主任1名。现有工作人员共5名。
二、部门决算表
三、2015年部门决算情况说明
(一)收入总计198818元,财政拨款198818 元,为本级财政拨付的资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出总计198818元,均为城乡社区管理事务支出。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
1、因公出国(境)费支出0元,安排出国(境)费团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0元,其中:公务用车购置0元,公务用车运行支出0元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2015年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有0辆。
3、公务接待费1000元,其中:外事接待支出0元;国内公务接待支出1000元,主要用于接受相关部门检查指导工作及工作交流学习等发生的接待支出。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门:蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 198818 | 一、一般公共服务支出 | 198818 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 198818 | 本年支出合计 | 198818 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
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收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门:蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 |
单位:元 |
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项目 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
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合计 |
198818 | 198818 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 198818 | 198818 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198818 | 198818 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198818 | 198818 | |||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门:蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 |
单位:元 |
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项目 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
198818 | 198818 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 198818 | 198818 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198818 | 198818 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198818 | 198818 | ||||
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门:蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 198818 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 198818 | 198818 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 198818 | 本年支出合计 | 77 | 198818 | 198818 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 总计 | 83 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 部门:蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 |
单位:元 |
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|
项目 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
198818 | 198818 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 198818 | 198818 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 198818 | 198818 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198818 | 198818 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
||||
| 部门:蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
198818 | 198818 | ||
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | |||
| 基本工资 | ||||
| 津贴补贴 | ||||
| 奖金 | ||||
| …… | ||||
| 商品和服务支出 | 198818 | 198818 | ||
| 办公费 | ||||
| …… | ||||
| 对个人和家庭的补助 | ||||
| 离休费 | ||||
| …… | ||||
| 基本建设支出 | ||||
| 信息网络及软件购置更新 | ||||
| …… | ||||
| 其他资本性支出 | ||||
| 办公设备购置 | ||||
| 专用设备购置 | ||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
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| 部门:蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室 |
单位:元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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|
1000 |
|
|
|
|
1000 |
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补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量*辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次, 人次,共 元;外事接待 批次, 人次,共 元, |
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陕公网安备61012202000008号