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县考核办2015年决算公开

根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将县考核办2015年度财政支出决算情况予以公开。

一、部门概况

工作责任

县考核委员会领导全县年度目标责任考核工作,负责审核相关工作制度,确定年度考核指标和实施方案,审定考核结果,研究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责年度目标责任考核工作,履行以下职责:

(一)负责全县年度目标责任考核工作的组织实施;

(二)起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定;

(三)细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务,起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务,对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查;

(四)协调有关部门定期召开联席会议,研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题;

(五)对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议;

(六)负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作;

(七)指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作;

(八)完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

原县综合考评领导小组及其办公室撤销,其工作职能划归县年度目标责任考核委员会及其办公室;县考核办机构编制、人员及经费来源不变。

二、2015年度工作任务完成情况

领导2015年度全县年度目标责任考核工作,负责审核相关工作制度,确定2015年度考核指标和实施方案,审定考核结果,研究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责2015年度目标责任考核工作,完成以下任务:

(一)负责全县2015年度目标责任考核工作的组织实施;

(二)起草制定全县2015年度目标责任考核工作的有关规定;

(三)细化分解市委、市政府下达我县的2015年度目标任务,起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务,对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查;

(四)协调有关部门定期召开联席会议,研究解决全县2015年度目标责任考核工作中的具体问题;

(五)对2015年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议;

(六)负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作;

(七)指导各镇、各部门开展2015年度目标责任考核工作;

(八)完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

三、单位基本情况

蓝田县考核办,属财政全额拨款行政机关。编制5人,在职5人,资产总额64万元。

四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年考核办年度收入844.95万元,支出844.95万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年考核办年度支出844.95万元,包括基本支出257175元(其中公用经费7500元),项目支出8192365元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51300元,其中:公务接待费累计51300元,无因公出国(境)费用。

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 8449540 一、一般公共服务支出 8449540
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
……
本年收入合计 8449540 本年支出合计 8449540
   用事业基金弥补收支差额    结余分配
   年初结转和结余    年末结转和结余
收入总计 8449540 支出总计 8449540


                

收入决算表

公开02表

部门:

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8449540 8449540
2013601 行政运行 257175 257175
2013602 一般行政管理事务 5212000 5212000
2019999 其他一般公共服务支出 2980365 2980365


                    

支出决算表

公开03表

部门:

单位:元

项目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8449540 257175 8192365
2013601 行政运行 257175 257175
2013602 一般行政管理事务 5212000 5212000
2019999 其他一般公共服务支出 2980365 2980365


                       

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 8449540 一、一般公共服务支出 31 8449540 8449540
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 8449540 本年支出合计 77 8449540 8449540
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 8449540 总计 83 8449540 8449540


                    

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8449540 257175 8192365
2013601 行政运行 257175 257175
2013602 一般行政管理事务 5212000 5212000
2019999 其他一般公共服务支出 2980365 2980365


                    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表

部门:

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8449540 257175 8192365
支出经济分类科目编码 工资福利支出 255475 255475
基本工资 82910 82910
津贴补贴 172565 172565
奖金
……
商品和服务支出 2137000 1700 212000
办公费 25180 1700 23480
印刷费 77820 77820
水费 2000 2000
差旅费 10000 10000
会议费 43400 43400
培训费 4000 4000
公务接待费 51300 51300
对个人和家庭的补助 7980365 7980365
奖励金 7980365 7980365
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置


                     

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

            公开07表

部门:

单位:元

 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

51300

0

0

0

0

51300

补充说明:
  补充资料:
   1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2、公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
   3、公务接待有关情况说明。
   2015年度全年公务接待费累计51300元。