根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将县考核办2015年度财政支出决算情况予以公开。
一、部门概况
工作责任
县考核委员会领导全县年度目标责任考核工作,负责审核相关工作制度,确定年度考核指标和实施方案,审定考核结果,研究解决考核工作中的重大问题。
县考核办具体负责年度目标责任考核工作,履行以下职责:
(一)负责全县年度目标责任考核工作的组织实施;
(二)起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定;
(三)细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务,起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务,对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查;
(四)协调有关部门定期召开联席会议,研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题;
(五)对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议;
(六)负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作;
(七)指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作;
(八)完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。
原县综合考评领导小组及其办公室撤销,其工作职能划归县年度目标责任考核委员会及其办公室;县考核办机构编制、人员及经费来源不变。
二、2015年度工作任务完成情况
领导2015年度全县年度目标责任考核工作,负责审核相关工作制度,确定2015年度考核指标和实施方案,审定考核结果,研究解决考核工作中的重大问题。
县考核办具体负责2015年度目标责任考核工作,完成以下任务:
(一)负责全县2015年度目标责任考核工作的组织实施;
(二)起草制定全县2015年度目标责任考核工作的有关规定;
(三)细化分解市委、市政府下达我县的2015年度目标任务,起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务,对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查;
(四)协调有关部门定期召开联席会议,研究解决全县2015年度目标责任考核工作中的具体问题;
(五)对2015年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议;
(六)负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作;
(七)指导各镇、各部门开展2015年度目标责任考核工作;
(八)完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。
三、单位基本情况
蓝田县考核办,属财政全额拨款行政机关。编制5人,在职5人,资产总额64万元。
四、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年考核办年度收入844.95万元,支出844.95万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年考核办年度支出844.95万元,包括基本支出257175元(其中公用经费7500元),项目支出8192365元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51300元,其中:公务接待费累计51300元,无因公出国(境)费用。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 8449540 | 一、一般公共服务支出 | 8449540 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 8449540 | 本年支出合计 | 8449540 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 8449540 | 支出总计 | 8449540 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8449540 | 8449540 | ||||||
| 2013601 | 行政运行 | 257175 | 257175 | |||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 5212000 | 5212000 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2980365 | 2980365 | |||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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项目 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8449540 | 257175 | 8192365 | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 257175 | 257175 | ||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 5212000 | 5212000 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2980365 | 2980365 | ||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8449540 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8449540 | 8449540 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 8449540 | 本年支出合计 | 77 | 8449540 | 8449540 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 8449540 | 总计 | 83 | 8449540 | 8449540 | |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
项目 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8449540 | 257175 | 8192365 | |
| 2013601 | 行政运行 | 257175 | 257175 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 5212000 | 5212000 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2980365 | 2980365 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
||||
| 部门: |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8449540 | 257175 | 8192365 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 255475 | 255475 | |
| 基本工资 | 82910 | 82910 | ||
| 津贴补贴 | 172565 | 172565 | ||
| 奖金 | ||||
| …… | ||||
| 商品和服务支出 | 2137000 | 1700 | 212000 | |
| 办公费 | 25180 | 1700 | 23480 | |
| 印刷费 | 77820 | 77820 | ||
| 水费 | 2000 | 2000 | ||
| 差旅费 | 10000 | 10000 | ||
| 会议费 | 43400 | 43400 | ||
| 培训费 | 4000 | 4000 | ||
| 公务接待费 | 51300 | 51300 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 7980365 | 7980365 | ||
| 奖励金 | 7980365 | 7980365 | ||
| 其他资本性支出 | ||||
| 办公设备购置 | ||||
| 专用设备购置 | ||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
51300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51300 |
|
补充说明: 补充资料: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。 3、公务接待有关情况说明。 2015年度全年公务接待费累计51300元。 |
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陕公网安备61012202000008号