一、蓝田县人民政府政务服务中心概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律法规,起草有关实施细则并组织实施。
2、负责县级部门行政审批项目集中办理的组织实施;建立完善工作流程,协调进驻单位行政审批有关工作;负责对审批事项进行督查、督办。
3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。
4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。
6、制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。
7、负责全县政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。
8、负责指导乡镇政务大厅工作。
9、完成上级交办的其他工作。
(二)、2015年度工作任务完成情况
1、规范运行、热情服务。中心采用“一门受理、统一收费、限时办结”的运行机制,并设立监督科接受公众的监督和投诉。据统计,全年,县政务服务中心共接待群众15000余人次,受理各类事项11892件,全部按期办结,按时办结率为100%。在工作过程中,各入驻窗口工作人员坚持“方便群众、方便企业、服务社会”的宗旨,以认真、热情的态度,为服务对象提供了便捷、高效的服务,赢得了办事群众的一致好评。
2、狠抓大厅工作作风。一是完善制度,制定了《窗口工作人员管理办法》、《窗口工作人员考核办法》等各种规范性制度20余项,形成了完善的管理制度,并装订成册分发到每个入驻单位和窗口工作人员手中;二是加强管理,对出勤情况实行上下班指纹机考勤,对工作态度实行视频监控和专人巡查制,对工作效率实行电子审批和电子监察制,对工作作风实行群众评议制;三是强化考核,成立窗口考核小组,由中心领导牵头,有关业务人员参与,对进驻部门和工作人员的工作情况进行全面细致的考核管理,通过日检查、周通报、月考核、季评比、年考评,强化量化考核机制,促进管理的制度化、规范化、标准化,推进政务服务工作顺利开展。四是加大违纪处罚力度,一旦发现违纪行为,用行政处理与经济处罚双管齐下,从严从重处理,绝不姑息。
3、积极实施群众办事干部代办制度。一是积极推动,在接到省、市关于在县乡村推行群众办事干部代办制度的相关文件后,及时制定全县性的贯彻落实方案,并以两办文件形式印发,要求各镇、县级各有关部门要积极实施代办制度。二是率先垂范,在县政务中心设立了综合代办岗,明确了代办事项及人员,制定了代办工作制度并予以公示。下一步,我们将积极督促检查,确保在全县范围内县、镇、村三级政务服务体系群众办事干部代办全覆盖并规范运行。
4、爱卫(创卫)工作完成情况。积极配合创建国家卫生县城活动,成立了中心爱国卫生工作领导小组,落实了工作人员、工作职责,制定了爱卫(创卫)工作制度,定期打扫单位卫生,并进行检查,机关卫生通过了有关部门的检查验收,为创建国家卫生县城活动做出了应有的贡献。
(三)单位编制说明及人员情况
我单位为县政府直属事业单位,事业编制5名,其中主任1名,副主任1名,经费形式属财政全额拨款;资产总额为54.10万元。
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况:公共预算财政拨款505106元,决算支出505106元,达到收支平衡。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明:2015年公共预算财政拨款支出505106元,,其中:基本支出217906元,项目支出287200元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出说明:公务接待支出6000元,比上年下降70%。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 505106 | 一、一般公共服务支出 | 505106 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 505106 | 本年支出合计 | 505106 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 505106 | 支出总计 | 505106 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 505106 | 505106 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 505106 | 505106 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 68348 | 68348 | |||||
| 2010306 | 政务公开审批 | 287200 | 287200 | |||||
| 2010350 | 事业运行 | 149558 | 149558 | |||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
505106 | 217906 | 287200 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 505106 | 217906 | 287200 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 505106 | 217906 | 287200 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 68348 | 68348 | ||||
| 2010306 | 政务公开审批 | 287200 | 287200 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 149558 | 149558 | ||||
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 505106 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 505106 | 505106 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 505106 | 本年支出合计 | 77 | 505106 | 505106 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 505106 | 80 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 505106 | 总计 | 83 | 505106 | 505106 | |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开05表 |
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| 部门: |
单位:元 |
|||
|
项目 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
505106 | 217906 | 287200 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 505106 | 217906 | 287200 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 505106 | 217906 | 287200 |
| 2010301 | 行政运行 | 68348 | 68348 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 287200 | 287200 | |
| 2010350 | 事业运行 | 149558 | 149558 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
合计 |
505106 | 217906 | 287200 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 217906 | 217906 | |
| 基本工资 | 107278 | |||
| 绩效工资 | 24658 | |||
| 津贴补贴 | 85970 | |||
| 商品和服务支出 | 287200 | 287200 | ||
| 办公费 | 95120 | |||
| 印刷费 | 5100 | |||
| 差旅费 | 4980 | |||
| 咨询费 | 8000 | |||
| 电费 | 18000 | |||
| 公务接待费 | 6000 | |||
| 租赁费 | 18000 | |||
| 邮电费 | 9000 | |||
| 维护费 | 95000 | |||
| 劳务费 | 28000 | |||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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|
公开07表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
6000 |
|
|
|
|
6000 |
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次, 230人次,共12000元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 元, |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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| 部门:蓝田县人民政府政务服务中心 |
单位:元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|


陕公网安备61012202000008号