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蓝田县人民政府政务服务中心2015年决算公开

 

一、蓝田县人民政府政务服务中心概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律法规,起草有关实施细则并组织实施。

2、负责县级部门行政审批项目集中办理的组织实施;建立完善工作流程,协调进驻单位行政审批有关工作;负责对审批事项进行督查、督办。

3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。

4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。

6、制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。

7、负责全县政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。

8、负责指导乡镇政务大厅工作。

9、完成上级交办的其他工作。

(二)、2015年度工作任务完成情况

1、规范运行、热情服务。中心采用“一门受理、统一收费、限时办结”的运行机制,并设立监督科接受公众的监督和投诉。据统计,全年,县政务服务中心共接待群众15000余人次,受理各类事项11892件,全部按期办结,按时办结率为100%。在工作过程中,各入驻窗口工作人员坚持“方便群众、方便企业、服务社会”的宗旨,以认真、热情的态度,为服务对象提供了便捷、高效的服务,赢得了办事群众的一致好评。

2、狠抓大厅工作作风。一是完善制度,制定了《窗口工作人员管理办法》、《窗口工作人员考核办法》等各种规范性制度20余项,形成了完善的管理制度,并装订成册分发到每个入驻单位和窗口工作人员手中;二是加强管理,对出勤情况实行上下班指纹机考勤,对工作态度实行视频监控和专人巡查制,对工作效率实行电子审批和电子监察制,对工作作风实行群众评议制;三是强化考核,成立窗口考核小组,由中心领导牵头,有关业务人员参与,对进驻部门和工作人员的工作情况进行全面细致的考核管理,通过日检查、周通报、月考核、季评比、年考评,强化量化考核机制,促进管理的制度化、规范化、标准化,推进政务服务工作顺利开展。四是加大违纪处罚力度,一旦发现违纪行为,用行政处理与经济处罚双管齐下,从严从重处理,绝不姑息。

3、积极实施群众办事干部代办制度。一是积极推动,在接到省、市关于在县乡村推行群众办事干部代办制度的相关文件后,及时制定全县性的贯彻落实方案,并以两办文件形式印发,要求各镇、县级各有关部门要积极实施代办制度。二是率先垂范,在县政务中心设立了综合代办岗,明确了代办事项及人员,制定了代办工作制度并予以公示。下一步,我们将积极督促检查,确保在全县范围内县、镇、村三级政务服务体系群众办事干部代办全覆盖并规范运行。

4、爱卫(创卫)工作完成情况。积极配合创建国家卫生县城活动,成立了中心爱国卫生工作领导小组,落实了工作人员、工作职责,制定了爱卫(创卫)工作制度,定期打扫单位卫生,并进行检查,机关卫生通过了有关部门的检查验收,为创建国家卫生县城活动做出了应有的贡献。 

(三)单位编制说明及人员情况

我单位为县政府直属事业单位,事业编制5名,其中主任1名,副主任1名,经费形式属财政全额拨款;资产总额为54.10万元。

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况:公共预算财政拨款505106元,决算支出505106元,达到收支平衡。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明:2015年公共预算财政拨款支出505106元,,其中:基本支出217906元,项目支出287200元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出说明:公务接待支出6000元,比上年下降70%。

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 505106 一、一般公共服务支出 505106
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
……
本年收入合计 505106 本年支出合计 505106
   用事业基金弥补收支差额    结余分配
   年初结转和结余    年末结转和结余
收入总计 505106 支出总计 505106

                     

收入决算表

公开02表

部门:

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201 一般公共服务支出 505106 505106
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 505106 505106
2010301 行政运行 68348 68348
2010306 政务公开审批 287200 287200
2010350 事业运行 149558 149558

                     

支出决算表

公开03表

部门:

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

505106 217906 287200
201 一般公共服务支出 505106 217906 287200
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 505106 217906 287200
2010301 行政运行 68348 68348
2010306 政务公开审批 287200 287200
2010350 事业运行 149558 149558

                     

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 505106 一、一般公共服务支出 31 505106 505106
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 505106 本年支出合计 77 505106 505106
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 505106 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 505106 总计 83 505106 505106

                      

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

505106 217906 287200
201 一般公共服务支出 505106 217906 287200
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 505106 217906 287200
2010301 行政运行 68348 68348
2010306 政务公开审批 287200 287200
2010350 事业运行 149558 149558

                   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表

部门:

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

合计

 

 

 

 

合计

505106 217906 287200
支出经济分类科目编码 工资福利支出 217906 217906
  基本工资 107278
  绩效工资 24658
  津贴补贴 85970
  商品和服务支出 287200 287200
  办公费 95120
   印刷费 5100
   差旅费 4980
   咨询费 8000
  电费 18000
   公务接待费 6000
  租赁费 18000
邮电费 9000
维护费 95000
劳务费 28000

                    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

            公开07表

部门:

单位:元

 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

6000

 

 

 

 

6000

补充说明:
   1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆;
   3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次, 230人次,共12000元;外事接待  0  批次, 0人次,共  0 元,

                      

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:蓝田县人民政府政务服务中心

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

 

0