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蓝田县档案局(馆)2015年度部门决算公开

为了进一步推进全县信息公开、政务公开、财务公开,接受社会监督,根据蓝财发〔2016〕126号文件精神有关规定,现将我局(馆)2015年财政决算有关情况公开如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责:

县档案局(馆)主要依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理;拟定全县档案工作规划,依据《档案法》进行全县档案工作的行政管理;依法组织、指导、检查、监督、协调全县党政机关、群众团体、大中型企业、事业单位的档案工作。同时,负责集中统一管理全县党政机关的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;负责接收、征集、整理全县党政机关的重要资料,做好各门类档案的科学化和现代化建设管理工作;负责档案史料的编研出版工作;负责档案信息开发和提供利用工作;负责制定全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案业务干部培训;负责全县档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究;负责全县档案专业职称评聘的有关工作;负责全县档案学会工作;完成县委、县政府交办的其它工作。

(二)本年度主要工作任务完成情况

2015年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,全面深化改革的关键之年,按照国家、省、市档案工作要求,我县档案工作紧紧围绕全县中心工作,以档案资源体系,档案利用体系、档案安全体系建设及档案信息化建设为重点,进一步提升档案服务利用水平,促进全县档案事业健康快速发展,为全县经济社会发展提供优质服务,主要做了以下几方面工作:一是加强档案法制宣传教育,提高全社会档案法治意识。结合《档案法》颁布28周年和全国法制宣传日,开展档案法律法规和档案服务利用效果的宣传教育活动,强化依法治档力度。二是认真摸底排队,接收了条件成熟单位应进馆档案5家以上。三是积极开展档案资料的集中整理活动,安排要求全县各镇各部门对2014年的归档文件及资料集中进行整理。四是培育典型,适时开展了档案目标管理认证活动,认证单位不少于3家。五是进一步推进馆藏档案数字化进程,投入10多万元资金,抽调专人,联系数字化加工公司,对馆藏利用率较高的婚姻档案进行了数字化处理,方便广大人民群众查阅利用。六是争取市、县投入的相应资金,对遗留的民国档案、户籍档案、“文革”档案,进行加工整理归档。七是不断强化内部管理,提升服务水平,优化窗口形象,进一步做好查档接待等服务工作。八是进一步强化档案资料保管与维护措施,确保档案资料的完整与安全。认真做好“十防”,强化日常安全管理,积极开展应急演练和安全教育,馆库安全工作万无一失。九是认真做好创卫、机关节能降耗和保密工作。挤出了部分经费,购买洗涤用品,投入部分资金,清除垃圾死角,擦除野广告,粉刷墙壁、门、窗,始终保持局(馆)窗明几净,整洁卫生,为“创卫”做贡献。

二、部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:蓝田县档案局 单位:元

收入

支出

项目 决算数 支出功能分类 决算数
一、财政拨款收入 1504693 一、一般公共服务支出 1504693
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
……
本年收入合计 1504693 本年支出合计 1504693
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 年末结转和结余
收入总计 1504693 支出总计 1504693

收入决算表

公开01表

部门:蓝田县档案局

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码 科目名称

栏次

1 2 3 4 5 6 7

合计

1504693 1504693
201 一般公共服务支出 1504693 1504693
20126 档案事务 1504693 1504693
2012601 行政运行 759693 759693
2012604 档案馆 685000 685000
2012699 其他档案事务支出 60000 60000

支出决算表

公开03表
部门:蓝田县档案局 单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码 科目名称

栏次

1 2 3 4 5 6

合计

1504693 759693 745000
201 一般公共服务支出 1504693 759693 745000
20126 档案事务 1504693 759693 745000
2012601 行政运行 759693 759693
2012604 档案馆 685000 685000
2012699 其他档案事务支出 60000 60000

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:蓝田县档案局 单位:元

收入

支出

项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 1504693 一、一般公共服务支出 31 1504693 1504693
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 1504693 本年支出合计 77 1504693 1504693
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 1504693 总计 83 1504693 1504693

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:蓝田县档案局 单位:元

项目

支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出 基本支出 项目支出

栏次

1 2 3

合计

1504693 759693 745000
201 一般公共服务支出 1504693 759693 745000
20126 档案事务 1504693 759693 745000
2012601 行政运行 759693 759693
2012604 档案馆 685000 685000
2012699 其他档案事务支出 60000 60000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:蓝田县档案局 单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出

栏次

1 2 3

合计

759693 759693
支出经济分类科目编码 工资福利支出 732393 732393
基本工资 382412 382412
津贴补贴 350251 350251
奖金
……
商品和服务支出 19500 19500
办公费 2883 2883
印刷费、维修费、邮电费等 16617 16617
对个人和家庭的补助 7800 7800
购房补贴 600 600
生活补助 7200 7200
基本建设支出
信息网络及软件购置更新
……
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开07表
部门:蓝田县档案局 单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
9890 0 4600 4600 5290
补充说明:
1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量0辆(2015年7月车辆上缴县国资所);
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待26批次,177人次,共5290元;外事接待0批次,0人次,共0元,

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门:蓝田县档案局 单位:元

项目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况:按照2015年我县行政事业单位部门预算有关标准及相关文件编制预算,全年收入总计1504693.00元,全年支出总计1504693.00,收支持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:严格按照国家、省、市档案部门对档案工作的要求和“量入为出”的原则,在确保干部职工工资和单位正常运转情况下,积极开展了档案宣传、档案保管与维护、办公环境提升、全文扫描、档案执法、接收及整理等工作,全年行政运行支出759693.00元,项目支出等745000.00元。

(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况:结合工作实际,切实压缩“三公经费”支出,可接待可不接待的,坚决不接待,必须接待的,严格降低接待标准,没有组织公款旅游和出国出境学习,公务车辆已于7月份前上缴县国资所,7月份公务用车运行维护费及扶贫下乡租车费4600.00元,公务接待费5290.00元。