2015年度蓝田县公安局决算公开
2015年蓝田县公安局决算公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责。
1.维护社会稳定;
2.预防、制止和侦查违法犯罪活动;
3.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
4.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
5.组织、实施消防工作,实行消防监督;
6.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
7.对法律、法规规定的特种行业进行管理;
8.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
9.管理集会、游行、示威活动;
10.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
11.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
(二)2015年度工作任务完成情况。
坚持围绕以服务全县社会经济建设为中心,抓住“改革驱动综合战斗力提升年”和“发展环境提升年”活动两条主线,大力推进基础信息化、警务实战化、队伍正规化、执法规范化建设四项建设,全面提升服务发展、风险管控、打击防范、改革创新、规范管理五个能力。突出抓好四个方面的工作:一是强化风险防控,全力确保社会稳定。二是突出打防主业,深入推进平安建设。三是深化公安改革,全力破解瓶颈问题。四是加强队伍建设,不断提升综合战斗力。
(三)单位基本情况
蓝田县公安局属行政单位,下属二级预算单位3个。正科级建制,现有室、队、所、科、中心共33个,其中综合管理机构5个,执法勤务机构11个,监管场所2个,派出所15个(含李家河治安室)。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 75400248.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 69461149.34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 75400248.63 | 本年支出合计 | 69461149.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 5939099.29 | |
| 收入总计 | 75400248.63 | 支出总计 | 75400248.63 |
(二)收入决算表。(公开02表)
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收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
75400248.63 | 75400248.63 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 75400248.63 | 75400248.63 | |||||
| 20401 | 武装警察 | 5397987.06 | 5397987.06 | |||||
| 2040103 | 消防 | 5157676.06 | 5157676.06 | |||||
| 2040199 | 其他武装警察支出 | 240311 | 240311 | |||||
| 20402 | 公安 | 70002261.57 | 70002261.57 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 36735772 | 36735772 | |||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3672000 | 3672000 | |||||
| 2040204 | 治安管理 | 1700000 | 1700000 | |||||
| 2040206 | 刑事侦查 | 720000 | 720000 | |||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 9230000 | 9230000 | |||||
| 2040214 | 反恐怖 | 85500 | 85500 | |||||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1256072.44 | 1256072.44 | |||||
| 2040219 | 信息化建设 | 1622000 | 1622000 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 14980917.13 | 14980917.13 | |||||
(三)支出决算表。(公开03表)
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
69461149.34 | 39032573.17 | 30428576.17 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 69461149.34 | 39032573.17 | 30428576.17 | |||
| 20401 | 武装警察 | 4397987.06 | 1960000 | 2437987.06 | |||
| 2040103 | 消防 | 4157676.06 | 1960000 | 2197676.06 | |||
| 2040199 | 其他武装警察支出 | 240311 | 240311 | ||||
| 20402 | 公安 | 65063162.28 | 37072573.17 | 27990589.11 | |||
| 2040201 | 行政运行 | 36735772 | 36735772 | ||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3672000 | 3672000 | ||||
| 2040204 | 治安管理 | 1700000 | 1700000 | ||||
| 2040206 | 刑事侦查 | 720000 | 720000 | ||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 9230000 | 9230000 | ||||
| 2040214 | 反恐怖 | 85500 | 85500 | ||||
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1256072.44 | 132300 | 1123772.44 | |||
| 2040219 | 信息化建设 | 1622000 | 1622000 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 10041817.84 | 204501.17 | 9837316.67 | |||
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75400248.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 69461149.34 | 69461149.34 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 75400248.63 | 本年支出合计 | 77 | 69461149.34 | 69461149.34 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 5939099.29 | 5939099.29 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 75400248.63 | 总计 | 83 | 75400248.63 | 75400248.63 | |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
|||
|
项目 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
69461149.34 | 39032573.17 | 30428576.17 | |
| 204 | 公共安全支出 | 69461149.34 | 39032573.17 | 30428576.17 |
| 20401 | 武装警察 | 4397987.06 | 1960000 | 2437987.06 |
| 2040103 | 消防 | 4157676.06 | 1960000 | 2197676.06 |
| 2040199 | 其他武装警察支出 | 240311 | 240311 | |
| 20402 | 公安 | 65063162.28 | 37072573.17 | 27990589.11 |
| 2040201 | 行政运行 | 36735772 | 36735772 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3672000 | 3672000 | |
| 2040204 | 治安管理 | 1700000 | 1700000 | |
| 2040206 | 刑事侦查 | 720000 | 720000 | |
| 2040212 | 道路交通管理 | 9230000 | 9230000 | |
| 2040214 | 反恐怖 | 85500 | 85500 | |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1256072.44 | 132300 | 1123772.44 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1622000 | 1622000 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 10041817.84 | 204501.17 | 9837316.67 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
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| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
39032573.17 | 39032573.17 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 33859092.96 | 33859092.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 13580332.00 | 13580332.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11736945.00 | 11736945.00 | |
| 30103 | 奖金 | 289900.00 | 289900.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1226872.26 | 1226872.26 | |
| 30105 | 伙食费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 25600.00 | 25600.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6999443.70 | 6999443.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4336655.52 | 4336655.52 | |
| 30201 | 办公费 | 502152.09 | 502152.09 | |
| 30202 | 印刷费 | 233317.90 | 233317.90 | |
| 30203 | 咨询费 | 77000.00 | 77000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 66679.85 | 66679.85 | |
| 30205 | 水费 | 48782.61 | 48782.61 | |
| 30206 | 电费 | 399779.60 | 399779.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 298033.44 | 298033.44 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 62112.90 | 62112.90 | |
| 30211 | 差旅费 | 166842.17 | 166842.17 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 246687.95 | 246687.95 | |
| 30214 | 租赁费 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 6873.00 | 6873.00 | |
| 30216 | 培训费 | 147905.00 | 147905.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1695.00 | 1695.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 770454.91 | 770454.91 | |
| 30224 | 被装购置费 | 51062.00 | 51062.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 623576.00 | 623576.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 101580.00 | 101580.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 129193.00 | 129193.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 200000.00 | 200000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 101370.97 | 101370.97 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26786.03 | 26786.03 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 72771.10 | 72771.10 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 836824.69 | 836824.69 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | 456000.00 | 456000.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 373014.69 | 373014.69 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | |||
| 30312 | 提租补贴 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7810.00 | 7810.00 | |
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
|||||
| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 170001.49 | 168306.49 | 69500 | 98806.49 | 1695 | |
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车1辆;年末公务用车保有量10辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 3 批次, 13人次,共1695元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 元, |
|||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
| 部门:蓝田县公安局 |
单位:元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
2015年度单位总收入75400248.63元,总支出69461149.34元,年末结余5939099.29元(其中:项目支出结余5939099.29元)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2015年度单位一般公共预算财政拨款总收入75400248.63元,一般公共预算财政拨款总支出69461149.34元,一般公共预算财政拨款年末结余5939099.29元(其中:项目支出结余5939099.29元)。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2016年度单位一般公共预算财政拨款“三公经费”总支出170001.49元,其中:因公出国(境)费0.00元;公务用车购置及运行费170001.49元;公务接待费1695.00元。


陕公网安备61012202000008号