西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会
蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室
2015年决算公开
一、西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会部门概况
(一)部门主要职责
1、依据法律、法规和规章,制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法。
2、负责编制焦汤温泉旅游度假区中长期发展规划和年度计划,并负责组织实施。
3、抓好焦汤温泉旅游度假区的招商引资工作,负责焦汤温泉旅游度假区地热资源的开发和统一管理。
4、负责焦汤温泉旅游度假区土地的管理、征用与出让,办理有关土地征用手续。
5、审查批准或上报焦汤温泉旅游度假区内的投资项目。
6、负责焦汤温泉旅游度假区基础设施和公用设施的建设管理。
7、代理焦汤温泉旅游度假区的涉外事务。
8、负责协调县级有关部门在焦汤温泉旅游度假区的工作,制止“三乱”。
9、对焦汤温泉旅游度假区内的企、事业单位进行服务。
10、承办县政府交办的其他工作。
(二)2015年度主要工作任务及目标
1、日月湾项目:全面促成大千盛景公司和北京鸿宇悦俊公司合作,正式启动日月湾项目开发建设。同时,按照规划抓紧复工,加大投资力度,力争项目在四季度有明显推进。
2、西安汤峪林海温泉旅游度假区项目:温泉酒店主体完工;温泉酒店广场开始施工;养老体验馆开始施工;绿化和室外管网开始出完善设计。主要建设内容包括商业广场、特色步行商业街、演艺广场、自驾游营地、养生旅游度假屋等建筑工程和水面景观、绿化景观等园林景观工程,以及道路、停车等配套工程,项目总建筑面积101783.29㎡,绿化景观面积138050.52㎡,水面景观面积50000㎡,道路及停车面积25233.80㎡,总投资43000万元。
3、焦汤旅游专线项目:完成焦汤旅游专线全线绿化、亮化工程,完善道路相关设施。全线通车。和焦岱镇、汤峪镇共同协作,启动区内焦大路、滨河大道的建设 。
4、汤峪河农业庄园项目:督促企业加大投资力度,完成项目一期规划设计并按照规划全面开工建设,完成占地1500亩的汤峪河农业庄园项目土地流转工作,实施市级农业观光示范园2个。
5、汤峪生态家园项目:督促企业完成投资4.9亿元的汤峪生态温泉家园项目土地征收工作。
6、蓝田县环山路绿化提升改造工程:完成环山路汤峪至库峪段和玉山至蓝田段共计21、8公里两侧各30米绿化工程,完善相应基础设施。完成两段亮化工程。
(三)单位编制说明及人员情况
蓝田县机构编制委员会以蓝编发〔2003〕04号文件确定西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会为县政府直属事业单位,编制核定5人,其中主任1人,副主任2人,经费形式属于财政全额拨款事业单位。
二、蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室部门概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》。
2、按照西安市关于秦岭生态环境保护的地方性法规和规章以及中长期发展战略、总体规划、专项规划,组织编制生态环境保护利用的具体规划,并组织实施。
3、牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。
4、负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。
5、牵头组织相关部门依法查处秦岭蓝田段违规建设和生态环境破坏行为。
6、负责县秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。
(二)2015年度主要工作任务及目标
1、加大秦岭生态环境保护工作监察巡查力度,常态化开展执法监察巡查工作力度,公布举报电话,24小时随时处理群众举报各类案件,定期检查18家矿点道路封堵等情况,确保全面停工。加强对乱挖乱采、乱排乱放破坏生态环境行为的打击,依法保护秦岭。
2、继续督促沿山各镇开展秦岭生态环境综合整治工作,秦岭北麓环山路两侧、各峪口、各景区内农家乐经营户的垃圾收集,污水排放;环山路两侧违规建设的建筑、设立的广告牌、农家乐门口标识牌、灯笼、挂旗;沿路销售农产品摆摊设点,所有旅游景点环境卫生。
3、启动编制蓝田县秦岭生态环境保护规划及保护利用总体规划;完成葛牌、玉山特色古镇建设。
4、严格入区项目初审上报工作,加强秦岭北麓蓝田段项目管理工作,严厉打击各类乱搭乱建破坏行为。
5、制定秦岭生态环境保护网格化管理任务分级表,明确区域,明确人员,落实责任,确保蓝田县秦岭生态环境保护工作全覆盖。
6、完成秦岭北麓浅山黄山荒坡绿化5000亩,组织秦岭北麓各镇开展义务植树,完成义务植树2000亩。
(三)单位编制说明及人员情况
根据市编办《关于设立蓝田县秦岭生态环境保护管理机构的批复》(市编办发〔2011〕45号)精神,蓝田县编办以蓝编发〔2011〕13号决定成立蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室,为县秦岭生态环境保护管理委员会的办事机构,列入县政府直属事业单位序列,核定事业编制12名,其中主任1名,副主任1名,经费形式属财政全额拨款事业单位。
三、西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会(蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室)决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 14575736 | 一、一般公共服务支出 | 1546936 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | 514800 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 12514000 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 14575736 | 本年支出合计 | 14575736 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 14575736 | 支出总计 | 14575736 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
14575736 | 14575736 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1546936 | 1546936 | |||||
| 2110401 | 生态保护 | 134800 | 134800 | |||||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 380000 | 380000 | |||||
| 21208012 | 征地和拆迁补偿支出 | 12514000 | 12514000 | |||||
|
支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
14575736 | 1546936 | 13028800 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1546936 | 1546936 | ||||
| 2110401 | 生态保护 | 134800 | 134800 | ||||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 380000 | 380000 | ||||
| 21208012 | 征地和拆迁补偿支出 | 12514000 | 12514000 | ||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2061736 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12514000 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 14575736 | 本年支出合计 | 77 | 2061736 | 12514000 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 14575736 | 总计 | 83 | 2061736 | 12514000 | |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
||||
| 部门: |
单位:元 |
|||
|
项目 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2061736 | 1546936 | 514800 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1546936 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 134800 | ||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 380000 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
||||
| 部门: |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1546936 | 1546936 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1546936 | 1546936 | |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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|
公开07表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
20000 |
|
10000 |
|
10000 |
10000 |
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次, 230人次,共12000元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 元, |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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| 部门:西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |
单位:元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
12514000 | 12514000 | 12514000 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12514000 | 12514000 | 12514000 | |||


陕公网安备61012202000008号