一、县委党校主要职责
中共蓝田县委党校始建于1959年,为县委直属事业单位,主要职责是:研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策;负责县级部门和乡镇及企事业单位及村级党员干部、领导干部的培训、轮训工作;负责县、乡在职国家公务员、优秀青年干部的培训、轮训工作;负责县、乡及企事业单位干部的函授学历教育工作;围绕县委县政府中心工作,扎实开展教学、科研和咨询工作,为县委、县政府决策服务。
县委党校基本情况
县委党校占地面积8亩,建筑面积2638.44平方米,绿化面积392平方米。县委党校属参照公务员管理的全额拨款事业单位,下设办公室、教务处、总务处三个职能处室,事业编制15人,实有15人,(其中:参照公务员管理11人),退休干部16人,享受遗属补助2人,公益性岗位2人。
(一)、2015年县委党校工作任务及目标
1、按照县委安排部署,举办各类主体及外协培训班15期。
2、以十八届四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、中央一号文件、社会主义核心价值观、党史党建及扶贫政策为主要内容,全年宣讲20场次。
3、围绕全县经济社会发展重点问题,深入基层开展调研活动,形成调研文章4篇以上,并积极参与省市委党校论文研讨和评选。
4、继续深入抓好党建工作,以学习贯彻四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和社会主义核心价值观为主要内容,加强党委中心组和党员干部政治思想学习,做到自觉遵守政治纪律,严守政治规矩。
5、积极开展校园文化建设,组织开展“书香校园读书月”“主题党建日”“精品课”赛讲、“每月一讲堂”等活动。
6、扎实开展脱贫攻坚工作,因户制宜,夯实责任,强化措施,确保分包贫困户按期全面彻底脱贫。
7、继续抓好党风廉政建设、作风纪律建设、精神文明建设、关爱留守儿童、综治维稳、宣传报道、节能减排、安全保卫等工作。
8、加大资金投入,强化硬件设施,优化后勤管理,不断改善办校条件,促进党校科学发展。
二、部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
公开01表 |
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|
部门: |
单位:元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1351216.47 |
一、一般公共服务支出 |
1351216.47 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
1351216.47 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
1351216.47 |
本年支出合计 |
1351216.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
1351216.47 |
支出总计 |
1351216.47 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开表2 |
||||||||
|
单位:元 |
||||||||
|
项目 |
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门: 党校 |
单位:元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门: 党校 |
单位:元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1351216.47 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1351216.47 |
本年支出合计 |
77 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
81 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
|
总计 |
83 |
1351216.47 |
1351216.47 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
公开05表 |
|||
|
部门: 党校 |
单位:元 |
|||
|
项目 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
205 |
教育支出 |
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
20508 |
进修及培训 |
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
2050802 |
干部教育 |
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
公开06表 |
|||
|
部门: 党校 |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1351216.47 |
1123597.47 |
227619 |
|
|
2050802 |
工资福利支出 |
1078364 |
1078364 |
227619 |
|
2050802 |
基本工资 |
595614 |
595614 |
|
|
2050802 |
津贴补贴 |
482750 |
482750 |
|
|
2050802 |
商品和服务支出 |
250286.47 |
2267.47 |
227619 |
|
2050802 |
办公费 |
6395.80 |
1408.60 |
4987.20 |
|
2050802 |
印刷费 |
22038.6 |
710 |
1328.6 |
|
2050802 |
咨询费 |
180000 |
|
|
|
2050802 |
水费 |
54293 |
|
54293 |
|
2050802 |
电费 |
2211.14 |
2211.17 |
|
|
2050802 |
邮电费 |
10497.7 |
2279.7 |
7718 |
|
2050802 |
差旅费 |
4272 |
312 |
3630 |
|
2050802 |
维修费 |
71453.29 |
|
71453.29 |
|
2050802 |
会议费 |
1895.6 |
1179.60 |
716 |
|
2050802 |
培训费 |
47724.9 |
1618 |
46106.9 |
|
2050802 |
公务接待 |
3144 |
900 |
2244 |
|
2050802 |
劳务费 |
1848 |
998 |
850 |
|
2050802 |
公务用车维护费 |
6075 |
1445 |
4630 |
|
2050802 |
对个人家庭补助 |
22566 |
22566 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
公开07表 |
||||
|
部门: 党校 |
单位:元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
9219 |
|
6075 |
|
6075 |
3144 |
|
补充说明: |
|||||
三、 部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
2015年党校年度收入为;公共预算财政拨款1351216.47元;支出1351216.47元,其中:基本支出1078364元,分别为工资福利支出基本工资595614元,津贴补贴482750元,商品和服务支出250286.47元,对个人和家庭补助22566元;项目支出227619元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2015年党校年度支出1351216.47元,包括基本支出1078364元,项目支出227619元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9219元,公务用车购置及运行费6075元,公务接待费3144元。
中共蓝田县委党校
2016年8月30日


陕公网安备61012202000008号