一、部门概况
(一)部门主要职责
1、制定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;衔接、平衡主要行业的发展规划。
2、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针政策,组织制定西部大开发中我县的发展目标、工作任务、总体规划及有关协调工作。
3、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产布局、生态环境建设规划,引导、促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。贯彻可持续发展战略,引导、促进县域经济与人口、资源、环境的全面协调可持续发展。
4、整理和分析全县国民经济和社会发展的情况,研究经济态势,进行宏观经济预测、预警;监督经济、社会发展计划和工作目标的执行情况;会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议;负责组织重要物资的紧急调度,交通运输和邮电综合协调,电力管理职责。
5、承担全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
6、提出全县固定资产投资总规模,规划重大建设项目的布局,安排全县重点建设项目,指导和监督国外贷款建设资金使用,指导监督政策性贷款的使用方向,会同有关部门确定政策性银行贷款总量,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量;安排国家和省、市拨款建设项目、县上重大建设项目以及外资项目、境外投资项目,指导监督项目评估;负责组织全县重大建设项目的设计审查、概算调整工作;负责全县重点工程项目招投标的指导和协调工作。
7、研究提出全县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策,引导利用外资的总规模和投向;负责全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作;负责申报限额以上和审批限额以内的利用外资项目。负责各类借用国外贷款项目的计划管理和组织协调。
8、负责指导、协调全县招投标工作。
9、研究提出全县第三产业发展战略目标、总体布局和政策措施;会同有关部门编制全县金融业发展规划;研究分析市场供求状况,做好重要商品供求总量平衡及重要农产品生产指导计划;指导监督重要商品的订货、储备、轮换和投放,引导和调控市场。
10、研究和协调全县科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题,提出经济社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。
11、参与研究制定投融资、发展计划、招投标等体制改制方案并组织实施;参与计划、投资的规范性文件的起草和协调实施。
12、负责制定我县天然气、汽车产业发展规划。
13、负责全县建设项目稽查、县政府经济目标管理和利用国外贷款的工作。
14、承办县政府交办的其它工作。
(二)2015年工作思路及目标
以党的十八大、十八届三中全会和县委十五届三次全会精神为指导,以加快发展和改善民生为主线,以“人文山水蓝田、西安东部新城”为目标,突出“两园三区四基地”建设,加大宏观调控力度,狠抓重点项目建设,培育壮大特色产业,深化体制机制改革,积极争取国家资金,推进节能降耗工作,努力开创发展和改革工作新局面,促进县域经济社会协调发展。
主要预期目标是:
1、全县生产总值增长10%。
2、全社会固定资产投资增长15%。
3、万元生产总值能耗降低率3.5%。
4、城镇居民人均可支配收入增长11%。
(三)预算单位基本情况
蓝田县发展和改革委员会共有在职人员16人,离退休人员14人。资产为452326元。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:发改委 | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,695,775.50 | 一、一般公共服务支出 | 865,775.50 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | 1800000 | ||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 1,630,000.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 5,695,775.50 | 本年支出合计 | 5,695,775.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 3,730,000.00 | 年末结转和结余 | 3,730,000.00 |
| 收入总计 | 9425775.50 | 支出总计 | 9,425,775.50 |
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:发改委 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,695,775.50 | 5,695,775.50 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 865,775.50 | 865,775.50 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 865,775.50 | 865,775.50 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 865,775.50 | 865,775.50 | |||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||
| 21106 | 退耕还林 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | |||||||
| 21301 | 农业 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 21305 | 扶贫 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | |||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | |||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:发改委 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,695,775.50 | 865,775.50 | 4,830,000.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,265,775.50 | 865,775.50 | 1,400,000.00 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,265,775.50 | 865,775.50 | 1,400,000.00 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 865,775.50 | 865,775.50 | ||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||
| 21106 | 退耕还林 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | ||||||
| 21301 | 农业 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:发改委 | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,695,775.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 865,775.50 | 865,775.50 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1800000 | 1800000 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 5,695,775.50 | 本年支出合计 | 77 | 5,695,775.50 | 5,695,775.50 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,730,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3,730,000.00 | 3,730,000.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 9,425,775.50 | 总计 | 83 | 9,425,775.50 | 9,425,775.50 | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门:发改委 | 单位:元 | ||||
| 项目 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 5,695,775.50 | 865,775.50 | 4,830,000.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,265,775.50 | 865,775.50 | 1,400,000.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,265,775.50 | 865,775.50 | 1,400,000.00 | |
| 2010401 | 行政运行 | 865,775.50 | 865,775.50 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | ||
| 21301 | 农业 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门:发改委 | 单位:元 | |||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 865775.50 | |||
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 840,575.50 | ||
| 2010301 | 基本工资 | 488,135.50 | ||
| 2010301 | 津贴补贴 | 352,440.00 | ||
| 2010301 | 绩效工资 | |||
| 商品和服务支出 | ||||
| 2010301 | 办公费 | 2,000.00 | ||
| 2010301 | 印刷费 | 2,000.00 | ||
| 2010301 | 水电费 | 500 | ||
| 2010301 | 邮电费 | |||
| 2010301 | 差旅费 | 500 | ||
| 2010301 | 会议费 | 7,000.00 | ||
| 2010301 | 培训费 | |||
| 2010301 | 招待费 | 2,000.00 | ||
| 2010301 | 交通费 | 7000 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 4200 | |||
| 2010301 | 生活补助 | |||
| 基本建设支出 | ||||
| 信息网络及软件购置更新 | ||||
| …… | ||||
| 其他资本性支出 | ||||
| 办公设备购置 | ||||
| 专用设备购置 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门:发改委 | 单位:元 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30000 | 21000 | 14000 | 7000 | ||
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量1辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待25批次,116人次,共7000元;外事接待 0批次,0人次,共0元, |
|||||


陕公网安备61012202000008号