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2015年度蓝田县司法局决算公开

2015年蓝田县司法局决算公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策,编制全县司法行政工作规划和年度工作计划,指导全县司法行政工作,参与社会治安综合治理工作。

2、负责全县法制宣传,普及法律常识和依法治县工作,制定规划并组织实施,指导各镇、各行业和基层依法治理工作。

3、负责指导、监督全县的律师工作、公证工作、法律服务工作和法律援助工作,统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

4、负责协调管理全县刑释解教人员的安置帮教工作。

5、负责管理指导全县基层司法所、人民调解和社区矫正工作。

6、管理指导和监督面向社会的司法鉴定工作。

7、管理指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

8、负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作,指导全县法学理论研究工作,指导全县律师协会、公证协会、人民调解协会及企、事业律法顾问协会工作。

9、组织实施法学教育,负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

10、负责仲裁机构登记前的审核工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年度主要工作任务及目标

一、加强法制宣传教育,深化法治蓝田建设;

二、加强矛盾纠纷化解工作,深化人民调解和谐行动;

三、加强法律服务工作,深化法律服务惠民行动;

四、加强社区矫正和安置帮教工作,深化特殊人群帮扶活动;

五、适应改革发展新常态,深化基层建设提升行动。

(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

1、人员情况:蓝田县司法局机关和司法所2015年末实有在职人员95人,离退休人员19人。

蓝田县司法局所属事业单位是:蓝田县公证处,在职人员3人,退休1人。

2、资产情况:

截止2015年蓝田县司法局在用的各类资产总额为 5816959.1万元,蓝田县公证处资产总额为2.07万元。

3、经费管理方式:

蓝田县司法局属行政单位,经费由财政全额拨款,所属基层预算单位公证处为自收自支事业单位。

二、部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 8540065.76 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出 7075316.26
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
……
本年收入合计 8540065.76 本年支出合计
   用事业基金弥补收支差额    结余分配
   年初结转和结余 0    年末结转和结余 1464749.5
收入总计 8540065.76 支出总计 7075316.26

                               

收入决算表

公开02表

部门:

单位:元

项目

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8540065.76 8540065.76
204 公共安全支出 8540065.76 8540065.76
20406 司法 8540065.76 8540065.76
2040601  行政运行 5331061.4 5331061.4
2040602  一般行政管理事务 115592 115592
2040604  基层司法业务 513981.36 513981.36
2040605  普法宣传 62929 62929
2040606  律师公证管理 238884 238884
2040607  法律援助 14300 14300
2040699  其他司法支出 2263318 2263318

                            

支出决算表

公开03表

部门:

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

7075316.26 5878334.2 1196982.06
204 公共安全支出 7075316.26 5878334.2 1196982.06
20406 司法 7075316.26 5878334.2 1196982.06
2040601  行政运行 5331061.4 5331061.4
2040602  一般行政管理事务 115592 115592
2040604  基层司法业务 513981.36 308388.8 205592.56
2040605  普法宣传 62929 62929
2040606  律师公证管理 238884 238884
2040607  法律援助 14300 14300
2040699  其他司法支出 798568.5 798568.5

                          

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 8540065.76 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34 7075316.26
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 8540065.76 本年支出合计 77
年初财政拨款结转和结余 26 0 年末财政拨款结转和结余 79 1464749.5
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 8540065.76 总计 83 7075316.26

                                 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

合计

7075316.26 5878334.2 1196982.06
204 公共安全支出 7075316.26 5878334.2 1196982.06
20406 司法 7075316.26 5878334.2 1196982.06
2040601  行政运行 5331061.4 5331061.4
2040602  一般行政管理事务 115592 115592
2040604  基层司法业务 513981.36 308388.8 205592.56
2040605  普法宣传 62929 62929
2040606  律师公证管理 238884 238884
2040607  法律援助 14300 14300
2040699  其他司法支出 798568.5 798568.5

                      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:陕西省西安市蓝田县司法局

单位:元

项目

 

合计

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次 1
合计 7075316.26
204 公共安全支出 7075316.26
20406 司法 7075316.26
2040601  行政运行 5331061.4
2040602  一般行政管理事务 115592
2040604  基层司法业务 513981.36
2040605  普法宣传 62929
2040606  律师公证管理 238884
2040607  法律援助 14300
2040699  其他司法支出 798568.5

                         

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

            公开07表

部门:

单位:元

 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

73200 0 0 0 46800 26400
补充说明:
   1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量14辆;
   3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待61批次,528人次,共26400元;外事接待0批次,0人次,共0元,

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况。

2015年度单位总收入8540065.76元,总支出7075316.26元,年末结余1464749.50元(其中:项目支出结余1464749.50元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2015年度单位一般公共预算财政拨款总收入8540065.76元,一般公共预算财政拨款总支出7075316.26元,一般公共预算财政拨款年末结余1464749.50元(其中:项目支出结余1464749.50元)。

(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2016年度单位一般公共预算财政拨款“三公经费”总支出73200元,其中:因公出国(境)费0.00元;公务用车购置及运行费46800元;公务接待费26400元。