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蓝田县2017年一般公共预算“三公”经费及会议费支出情况表 |
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单位:万元 |
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“三公”经费 |
会议费 |
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| 单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
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| 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | |||||||
| +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 蓝田县 | 497 | 631 | -134 | -21.2% | 48 | -48 | 100.0% | 408 | 460 | -52 | -11.3% | 89 | 123 | -34 | -27.6% | 310 | 331 | -21 | -6.3% | |||||
| 注:1、“三公”经费支出口径为公共预算财政拨款,与部门决算KB02表合计(小计)口径一致。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、1=5+9+13+17 2=6+10+14+18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017年一般公共预算“三公”经费及会议费决算执行情况说明 2017年我县“三公”经费支出497万元,比2016年下降134万元,下降21.2%,其中:因公出国(境)费用无支出;公务用车购置无支出,比上年下降48万元,下降100%;公务用车运行维护费支出408万元,比上年下降52万元,下降11.3%;公务接待费支出89万元,比上年下降34万元,下降27.6%。2017年我县会议费支出310万元,比上年下降21万元,下降6.3%。 2017年,县级部门和各镇(街),继续按照中央八项规定和厉行节约的各项要求,把严格控制“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,进一步从严控制“三公”经费开支,使得“三公”经费支出明显下降。一是严把预算关,实行源头控制。在预算安排中,严格执行中央八项规定,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出,对“三公”经费进行压缩;二是在预算执行中,严格按照“无预算无支出,有预算不超支”的原则,依据出台的“三公”经费相关管理办法,严把支出关,实现动态管理,规范“三公”经费支出核算,确保全县“三公”经费只减不增,切实降低行政运行成本;三是根据蓝田县行政事业单位公务接待费、差旅费等管理办法,规范公务接待活动等,大力压缩公务接待等经费,精简会议,压缩会议经费,制止了铺张浪费。 |
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