一、部门主要职责
"1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受镇党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、完成县人民政府交办的其它事项。"
二、2017年度部门主要工作任务及目标
"1.加快重点示范镇建设步伐,按照“做美城市、做强县城、做大集镇、做好社区”的要求,坚持“城镇化带动产业化,产业化促进城镇化”的理念,强力推进汤峪省级重点示范镇建设,加快建成区提升改造,培育壮大主导产业,吸纳农民进城就业,使汤峪省级重点示范镇建设始终走在全省前列。
2.完善旅游产业链,提升景区管理服务水平。
3.实施精准扶贫,提高农民收入。2017年全面落实精准扶贫,启动新一轮扶贫开发工作,继续完善帮扶措施,切实提高贫困户收入。加强与帮扶单位的联系,扎实做好两联一包,加大产业帮扶力度,不断增加贫困户收入,全面完成2017年扶贫工作任务"
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
本部门经费管理方式为财政拨款,本部门共有在职人员46人,其中行政人员21人,事业人员25人。
四、部门收支预算安排情况的说明
"我单位共有在职人员46人,离退休人员15人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2016年支出预算安排5689175元,其中预算内财政拨款补助6716390元,具体内容为:
工资福利支出2871426元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出448000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭补助3340080元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。
项目支出620000主要用于村级办公经费支出"
五、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
安村镇人民政府2017年“三公”经费预算40000元,其中一般公务用车20000元,较上年无变动;2017年公务接待费预算20000元,较上年无变动。
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2017年蓝田县安村镇部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 6,716,390.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,031,142.00 | 一、基本支出 | 6,716,390.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 6,716,390.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2,871,426.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 464,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 3,380,964.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 232,120.00 | 商品和服务支出 | ||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 447,160.00 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 302,592.00 | 转移性支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 3,703,376.00 | 基本建设支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 6,716,390.00 | 本年支出合计 | 6,716,390.00 | 本年支出合计 | 6,716,390.00 |
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部门收入总表 |
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| 单位名称:安村镇 |
单位:元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 6,716,390.0000 | 6,716,390.00 | ||||||
| 201 | 2,031,142.0000 | 2,031,142.00 | ||||||
| 03 | 1,951,142.0000 | 1,951,142.00 | ||||||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,951,142.0000 | 1,951,142.00 | |||||
| 06 | 20,000.0000 | 20,000.00 | ||||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.0000 | 20,000.00 | |||||
| 99 | 60,000.0000 | 60,000.00 | ||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.0000 | 60,000.00 | |||||
| 207 | 232,120.0000 | 232,120.00 | ||||||
| 01 | 232,120.0000 | 232,120.00 | ||||||
| 09 | 群众文化 | 232,120.0000 | 232,120.00 | |||||
| 208 | 447,160.0000 | 447,160.00 | ||||||
| 01 | 447,160.0000 | 447,160.00 | ||||||
| 04 | 综合业务管理 | 447,160.0000 | 447,160.00 | |||||
| 210 | 302,592.0000 | 302,592.00 | ||||||
| 07 | 302,592.0000 | 302,592.00 | ||||||
| 16 | 计划生育机构 | 302,592.0000 | 302,592.00 | |||||
| 213 | 3,703,376.0000 | 3,703,376.00 | ||||||
| 01 | 265,228.0000 | 265,228.00 | ||||||
| 04 | 事业运行(农业) | 265,228.0000 | 265,228.00 | |||||
| 02 | 98,068.0000 | 98,068.00 | ||||||
| 04 | 林业事业机构 | 98,068.0000 | 98,068.00 | |||||
| 07 | 3,340,080.0000 | 3,340,080.00 | ||||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,340,080.0000 | 3,340,080.00 | |||||
|
部门支出总表 |
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| 单位名称:安村镇 |
单位:元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 6,716,390.00 | 2,871,426.00 | 384,000.00 | 2,840,964.00 | 620,000.00 | |
| 201 | 2,031,142.00 | 1,526,258.00 | 384,000.00 | 40,884.00 | 80,000.00 | |
| 03 | 1,951,142.00 | 1,526,258.00 | 384,000.00 | 40,884.00 | ||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,951,142.00 | 1,526,258.00 | 384,000.00 | 40,884.00 | |
| 06 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 99 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 207 | 232,120.00 | 232,120.00 | ||||
| 01 | 232,120.00 | 232,120.00 | ||||
| 09 | 群众文化 | 232,120.00 | 232,120.00 | |||
| 208 | 447,160.00 | 447,160.00 | ||||
| 01 | 447,160.00 | 447,160.00 | ||||
| 04 | 综合业务管理 | 447,160.00 | 447,160.00 | |||
| 210 | 302,592.00 | 302,592.00 | ||||
| 07 | 302,592.00 | 302,592.00 | ||||
| 16 | 计划生育机构 | 302,592.00 | 302,592.00 | |||
| 213 | 3,703,376.00 | 363,296.00 | 2,800,080.00 | 540,000.00 | ||
| 01 | 265,228.00 | 265,228.00 | ||||
| 04 | 事业运行(农业) | 265,228.00 | 265,228.00 | |||
| 02 | 98,068.00 | 98,068.00 | ||||
| 04 | 林业事业机构 | 98,068.00 | 98,068.00 | |||
| 07 | 3,340,080.00 | 2,800,080.00 | 540,000.00 | |||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,340,080.00 | 2,800,080.00 | 540,000.00 | ||
|
2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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|
单位:元 |
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|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
6,716,390.00 | 2,871,426.00 | 384,000.00 | 2,840,964.00 | 620,000.00 |
| 201 | 2,031,142.00 | 1,526,258.00 | 384,000.00 | 40,884.00 | 80,000.00 | |
| 03 | 1,951,142.00 | 1,526,258.00 | 384,000.00 | 40,884.00 | ||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,951,142.00 | 1,526,258.00 | 384,000.00 | 40,884.00 | |
| 06 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 99 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 207 | 232,120.00 | 232,120.00 | ||||
| 01 | 232,120.00 | 232,120.00 | ||||
| 09 | 群众文化 | 232,120.00 | 232,120.00 | |||
| 208 | 447,160.00 | 447,160.00 | ||||
| 01 | 447,160.00 | 447,160.00 | ||||
| 04 | 综合业务管理 | 447,160.00 | 447,160.00 | |||
| 210 | 302,592.00 | 302,592.00 | ||||
| 07 | 302,592.00 | 302,592.00 | ||||
| 16 | 计划生育机构 | 302,592.00 | 302,592.00 | |||
| 213 | 3,703,376.00 | 363,296.00 | 2,800,080.00 | 540,000.00 | ||
| 01 | 265,228.00 | 265,228.00 | ||||
| 04 | 事业运行(农业) | 265,228.00 | 265,228.00 | |||
| 02 | 98,068.00 | 98,068.00 | ||||
| 04 | 林业事业机构 | 98,068.00 | 98,068.00 | |||
| 07 | 3,340,080.00 | 2,800,080.00 | 540,000.00 | |||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,340,080.00 | 2,800,080.00 | 540,000.00 | ||
|
2017年蓝田县安村镇一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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|
单位:元 |
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|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| 合计 | 6,716,390.00 | 6,096,390.00 | 80,000.00 | 540,000.00 | ||
| 301 | 财政统发工资 | 2,871,426.00 | 2,871,426.00 | |||
| 01 | 基本工资 | 1,376,220.00 | 1,376,220.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 848,466.00 | 848,466.00 | |||
| 03 | 奖金 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 565,140.00 | 565,140.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 81,600.00 | 81,600.00 | |||
| 302 | 公用经费 | 464,000.00 | 384,000.00 | 80,000.00 | ||
| 01 | 办公费 | 916,000.00 | 116,000.00 | 800,000.00 | ||
| 02 | 印刷费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 05 | 水电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 23,000.00 | 23,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 303 | 村干部工资 | 3,380,964.00 | 2,840,964.00 | 540,000.00 | ||
| 03 | 遗属补助 | 40,884.00 | 40,884.00 | |||
| 05 | 生活补助 | 3,340,080.00 | 2,800,080.00 | 540,000.00 | ||
|
2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
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|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
|||||
|
2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
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|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|||||
|
2017年“三公”经费支出预算表 |
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|
单位:元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
| 合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关事务机构 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关事务机构) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
|
2017年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位:元 |
||
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 金 额 |
| 合计 | 6,716,390.00 | |
| 201 | 2,031,142.00 | |
| 03 | 1,951,142.00 | |
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,951,142.00 |
| 06 | 20,000.00 | |
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 |
| 99 | 60,000.00 | |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 |
| 207 | 232,120.00 | |
| 01 | 232,120.00 | |
| 09 | 群众文化 | 232,120.00 |
| 208 | 447,160.00 | |
| 01 | 447,160.00 | |
| 04 | 综合业务管理 | 447,160.00 |
| 210 | 302,592.00 | |
| 07 | 302,592.00 | |
| 16 | 计划生育机构 | 302,592.00 |
| 213 | 3,703,376.00 | |
| 01 | 265,228.00 | |
| 04 | 事业运行(农业) | 265,228.00 |
| 02 | 98,068.00 | |
| 04 | 林业事业机构 | 98,068.00 |
| 07 | 3,340,080.00 | |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,340,080.00 |
|
2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
|||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||


陕公网安备61012202000008号