根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将灞源镇政府2015年度财政决算情况向社会公开
一、主要职能
1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;。
2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。维护一切单位和个人的正当权益,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;
3、搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务 ,促进精神文明建设,不断丰富群众文化生活;
4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算;
5、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作,制定并组织实施镇村建设规划;
6、完成上级政府交办的其他事项。
二、决算公开表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门:灞源镇人民政府 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1833254.00 | 一、一般公共服务支出 | 1783254.00 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 50000.00 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 1833254.00 | 本年支出合计 | 1833254.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 1833254.00 | 支出总计 | 1833254.00 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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| 部门:灞源镇人民政府 |
单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1833254.00 | 1833254.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1783254.00 | 1783254.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1292546.00 | 1292546.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 982546.00 | 982546.00 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 110000.00 | 110000.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 196960.00 | 196960.00 | |||||
| 2010650 | 事业运行 | 196960.00 | 196960.00 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 293748.00 | 293748.00 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 293748.00 | 293748.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门:灞源镇人民政府 |
单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1833254.00 | 1473254.00 | 360000.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1783254.00 | 1473254.00 | 310000.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1292546.00 | 982546.00 | 310000.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 982546.00 | 982546.00 | ||||
| 2010308 | 信访事务 | 110000.00 | 110000.00 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 196960.00 | 196960.00 | ||||
| 2010650 | 事业运行 | 196960.00 | 196960.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 293748.00 | 293748.00 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 293748.00 | 293748.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门:灞源镇人民政府 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1833254.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1783254.00 | 1783254.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 50000.00 | 50000.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 1833254.00 | 本年支出合计 | 77 | 1833254.00 | 1833254.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 1833254.00 | 总计 | 83 | 1833254.00 | 1833254.00 | |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
项目 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
|
合计 |
1833254.00 | 1473254.00 | 360000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1783254.00 | 1473254.00 | 310000.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1292546.00 | 982546.00 | 310000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 982546.00 | 982546.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 110000.00 | 110000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 196960.00 | 196960.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 196960.00 | 196960.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 293748.00 | 293748.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 293748.00 | 293748.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
||||
| 部门:灞源镇人民政府 |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
合计 |
1833254.00 | 1473254.00 | 360000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1783254.00 | 1473254.00 | 310000.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1292546.00 | 982546.00 | 310000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 982546.00 | 982546.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 110000.00 | 110000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 196960.00 | 196960.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 196960.00 | 196960.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 293748.00 | 293748.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 293748.00 | 293748.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50000.00 | 50000.00 | |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
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| 部门:灞源镇人民政府 |
单位:元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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|
22000.00 |
0.00 |
21000.00 |
|
21000.00 |
10000.00 |
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补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次, 230人次,共12000元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 元, |
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陕公网安备61012202000008号