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蓝田县焦岱镇2015年财政决算公开

 

根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将蓝田县焦岱镇2015年决算情况予以公开。

一、党委、政府工作职责

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保持农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2015年度财政决算公开情况

部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

单位:元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入

7,789,470.00

一、一般公共服务支出

5171207

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

30000

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

169713

八、社会保障和就业支出

699224

九、医疗卫生与计划生育支出

339426

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

150000

十二、农林水支出

1029900

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

……

本年收入合计

7789470

本年支出合计

7789470

   用事业基金弥补收支差额

   结余分配

   年初结转和结余

   年末结转和结余

收入总计

7789470

支出总计

7789470

                         

收入决算表

公开02

部门:

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,789,470.00

7,789,470.00

201

一般公共服务支出

5,171,207.00

5,171,207.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,512,166.00

4,512,166.00

2010301

 行政运行

616,426.00

616,426.00

2010308

 信访事务

100,000.00

100,000.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,795,740.00

3,795,740.00

20106

财政事务

246,044.00

246,044.00

2010650

 事业运行

246,044.00

246,044.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

412,997.00

412,997.00

2013101

 行政运行

412,997.00

412,997.00

203

国防支出

30,000.00

30,000.00

20306

国防动员

30,000.00

30,000.00

2030607

 民兵

30,000.00

30,000.00

207

文化体育与传媒支出

169,713.00

169,713.00

20701

文化

169,713.00

169,713.00

2070109

 群众文化

169,713.00

169,713.00

208

社会保障和就业支出

699,224.00

699,224.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

699,224.00

699,224.00

2080104

 综合业务管理

699,224.00

699,224.00

210

医疗卫生与计划生育支出

339,426.00

339,426.00

21007

计划生育事务

339,426.00

339,426.00

2100799

 其他计划生育事务支出

339,426.00

339,426.00

212

城乡社区支出

150,000.00

150,000.00

21205

城乡社区环境卫生

150,000.00

150,000.00

2020501

 城乡社区环境卫生

150,000.00

150,000.00

213

农林水支出

1,029,900.00

1,029,900.00

21301

农业

225,653.00

225,653.00

2130104

 事业运行

169,653.00

169,653.00

2130106

 科技转化与推广服务

40,000.00

40,000.00

2130199

 其他农业支出

16,000.00

16,000.00

21302

林业

199,872.00

199,872.00

2130204

 林业事业机构

169,872.00

169,872.00

2130234

 林业防灾减灾

30,000.00

30,000.00

21303

水利

54,375.00

54,375.00

2130304

 水利行业业务管理

54,375.00

54,375.00

21307

农村综合改革

550,000.00

550,000.00

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

550,000.00

550,000.00

229

其他支出

200,000.00

200,000.00

22999

其他支出

200,000.00

200,000.00

2299901

 其他支出

200,000.00

200,000.00

                       

支出决算表

公开03

部门:

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,789,470.00

3,427,730.00

4,361,740.00

201

一般公共服务支出

5,171,207.00

1,275,467.00

3,895,740.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,512,166.00

616,426.00

3,895,740.00

2010301

 行政运行

616,426.00

616,426.00

 

2010308

 信访事务

100,000.00

 

100,000.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,795,740.00

 

3,795,740.00

20106

财政事务

246,044.00

246,044.00

 

2010650

 事业运行

246,044.00

246,044.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

412,997.00

412,997.00

 

2013101

 行政运行

412,997.00

412,997.00

 

203

国防支出

30,000.00

 

30,000.00

20306

国防动员

30,000.00

 

30,000.00

2030607

 民兵

30,000.00

 

30,000.00

207

文化体育与传媒支出

169,713.00

169,713.00

 

20701

文化

169,713.00

169,713.00

 

2070109

 群众文化

169,713.00

169,713.00

 

208

社会保障和就业支出

699,224.00

699,224.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

699,224.00

699,224.00

 

2080104

 综合业务管理

699,224.00

699,224.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

339,426.00

339,426.00

 

21007

计划生育事务

339,426.00

339,426.00

 

2100799

 其他计划生育事务支出

339,426.00

339,426.00

 

212

城乡社区支出

150,000.00

 

150,000.00

21205

城乡社区环境卫生

150,000.00

 

150,000.00

2020501

 城乡社区环境卫生

150,000.00

 

150,000.00

213

农林水支出

1,029,900.00

943,900.00

86,000.00

21301

农业

225,653.00

169,653.00

56,000.00

2130104

 事业运行

169,653.00

169,653.00

 

2130106

 科技转化与推广服务

40,000.00

 

40,000.00

2130199

 其他农业支出

16,000.00

 

16,000.00

21302

林业

199,872.00

169,872.00

30,000.00

2130204

 林业事业机构

169,872.00

169,872.00

 

2130234

 林业防灾减灾

30,000.00

 

30,000.00

21303

水利

54,375.00

54,375.00

 

2130304

 水利行业业务管理

54,375.00

54,375.00

 

21307

农村综合改革

550,000.00

550,000.00

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

550,000.00

550,000.00

 

229

其他支出

200,000.00

 

200,000.00

22999

其他支出

200,000.00

 

200,000.00

2299901

 其他支出

200,000.00

 

200,000.00

                       

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

单位:元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

7789470

一、一般公共服务支出

31

5171207

5171207

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

30000

30000

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

169713

169713

8

八、社会保障和就业支出

38

699224

699224

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

339426

339426

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

150000

150000

12

十二、农林水支出

42

1029900

1029900

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

200000

200000

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

7789470

本年支出合计

77

7789470

7789470

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

一、一般公共预算财政拨款

27

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

81

总计

30

7789470

总计

83

7789470

7789470

                           

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:

单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,789,470.00

3,427,730.00

4,361,740.00

201

一般公共服务支出

5,171,207.00

1,275,467.00

3,895,740.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,512,166.00

616,426.00

3,895,740.00

2010301

 行政运行

616,426.00

616,426.00

 

2010308

 信访事务

100,000.00

 

100,000.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,795,740.00

 

3,795,740.00

20106

财政事务

246,044.00

246,044.00

 

2010650

 事业运行

246,044.00

246,044.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

412,997.00

412,997.00

 

2013101

 行政运行

412,997.00

412,997.00

 

203

国防支出

30,000.00

 

30,000.00

20306

国防动员

30,000.00

 

30,000.00

2030607

 民兵

30,000.00

 

30,000.00

207

文化体育与传媒支出

169,713.00

169,713.00

 

20701

文化

169,713.00

169,713.00

 

2070109

 群众文化

169,713.00

169,713.00

 

208

社会保障和就业支出

699,224.00

699,224.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

699,224.00

699,224.00

 

2080104

 综合业务管理

699,224.00

699,224.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

339,426.00

339,426.00

 

21007

计划生育事务

339,426.00

339,426.00

 

2100799

 其他计划生育事务支出

339,426.00

339,426.00

 

212

城乡社区支出

150,000.00

 

150,000.00

21205

城乡社区环境卫生

150,000.00

 

150,000.00

2020501

 城乡社区环境卫生

150,000.00

 

150,000.00

213

农林水支出

1,029,900.00

943,900.00

86,000.00

21301

农业

225,653.00

169,653.00

56,000.00

2130104

 事业运行

169,653.00

169,653.00

 

2130106

 科技转化与推广服务

40,000.00

 

40,000.00

2130199

 其他农业支出

16,000.00

 

16,000.00

21302

林业

199,872.00

169,872.00

30,000.00

2130204

 林业事业机构

169,872.00

169,872.00

 

2130234

 林业防灾减灾

30,000.00

 

30,000.00

21303

水利

54,375.00

54,375.00

 

2130304

 水利行业业务管理

54,375.00

54,375.00

 

21307

农村综合改革

550,000.00

550,000.00

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

550,000.00

550,000.00

 

229

其他支出

200,000.00

 

200,000.00

22999

其他支出

200,000.00

 

200,000.00

2299901

 其他支出

200,000.00

 

200,000.00

                             

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06

部门:

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,789,470.00

3,427,730.00

4,361,740.00

201

一般公共服务支出

5,171,207.00

1,275,467.00

3,895,740.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,512,166.00

616,426.00

3,895,740.00

2010301

 行政运行

616,426.00

616,426.00

 

2010308

 信访事务

100,000.00

 

100,000.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,795,740.00

 

3,795,740.00

20106

财政事务

246,044.00

246,044.00

 

2010650

 事业运行

246,044.00

246,044.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

412,997.00

412,997.00

 

2013101

 行政运行

412,997.00

412,997.00

 

203

国防支出

30,000.00

 

30,000.00

20306

国防动员

30,000.00

 

30,000.00

2030607

 民兵

30,000.00

 

30,000.00

207

文化体育与传媒支出

169,713.00

169,713.00

 

20701

文化

169,713.00

169,713.00

 

2070109

 群众文化

169,713.00

169,713.00

 

208

社会保障和就业支出

699,224.00

699,224.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

699,224.00

699,224.00

 

2080104

 综合业务管理

699,224.00

699,224.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

339,426.00

339,426.00

 

21007

计划生育事务

339,426.00

339,426.00

 

2100799

 其他计划生育事务支出

339,426.00

339,426.00

 

212

城乡社区支出

150,000.00

 

150,000.00

21205

城乡社区环境卫生

150,000.00

 

150,000.00

2020501

 城乡社区环境卫生

150,000.00

 

150,000.00

213

农林水支出

1,029,900.00

943,900.00

86,000.00

21301

农业

225,653.00

169,653.00

56,000.00

2130104

 事业运行

169,653.00

169,653.00

 

2130106

 科技转化与推广服务

40,000.00

 

40,000.00

2130199

 其他农业支出

16,000.00

 

16,000.00

21302

林业

199,872.00

169,872.00

30,000.00

2130204

 林业事业机构

169,872.00

169,872.00

 

2130234

 林业防灾减灾

30,000.00

 

30,000.00

21303

水利

54,375.00

54,375.00

 

2130304

 水利行业业务管理

54,375.00

54,375.00

 

21307

农村综合改革

550,000.00

550,000.00

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

550,000.00

550,000.00

 

229

其他支出

200,000.00

 

200,000.00

22999

其他支出

200,000.00

 

200,000.00

2299901

 其他支出

200,000.00

 

200,000.00

                        

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

            公开07

部门:

单位:元

 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

49000

 

 

 

23000

26000

补充说明:
   1
、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2
、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆;
   3
、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次, 230人次,共12000元;外事接待  0  批次, 0人次,共  0 元,