根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将蓝田县九间房镇2017年预算情况予以公开。
一、党委、政府工作职责
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保持农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2017年九间房镇财政预算公开项目
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部门收支预算总表 |
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| 单位名称:九间房镇 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 | 6,376,488.00 | 合计 | 6,376,488.00 |
| 年初预算 | 6,376,488.00 | 一般公共服务 | 2,077,640.00 |
| 政府性基金收入 | 外交 | ||
| 专项收入 | 国防 | ||
| 行政事业性收费收入(国) | 公共安全 | ||
| 罚没收入 | 教育 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 科学技术 | ||
| 文化体育与传媒 | 236,488.00 | ||
| 社会保障和就业 | 354,312.00 | ||
| 社会保险基金支出 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 324,792.00 | ||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区事务 | |||
| 农林水事务 | 3,383,256.00 | ||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融监管等事务支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | |||
| 粮油物资储备事务 | |||
| 预备费 | |||
| 国债还本付息支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
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部门收入总表 |
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| 单位名称:九间房镇 |
单位:元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 6,376,488.0000 | 6,376,488.00 | ||||||
| 201 | 2,077,640.0000 | 2,077,640.00 | ||||||
| 03 | 1,997,640.0000 | 1,997,640.00 | ||||||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,997,640.0000 | 1,997,640.00 | |||||
| 06 | 20,000.0000 | 20,000.00 | ||||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.0000 | 20,000.00 | |||||
| 99 | 60,000.0000 | 60,000.00 | ||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.0000 | 60,000.00 | |||||
| 207 | 236,488.0000 | 236,488.00 | ||||||
| 01 | 236,488.0000 | 236,488.00 | ||||||
| 09 | 群众文化 | 236,488.0000 | 236,488.00 | |||||
| 208 | 354,312.0000 | 354,312.00 | ||||||
| 01 | 354,312.0000 | 354,312.00 | ||||||
| 04 | 综合业务管理 | 354,312.0000 | 354,312.00 | |||||
| 210 | 324,792.0000 | 324,792.00 | ||||||
| 07 | 324,792.0000 | 324,792.00 | ||||||
| 16 | 计划生育机构 | 324,792.0000 | 324,792.00 | |||||
| 213 | 3,383,256.0000 | 3,383,256.00 | ||||||
| 01 | 261,064.0000 | 261,064.00 | ||||||
| 04 | 事业运行(农业) | 261,064.0000 | 261,064.00 | |||||
| 02 | 161,232.0000 | 161,232.00 | ||||||
| 04 | 林业事业机构 | 161,232.0000 | 161,232.00 | |||||
| 07 | 2,960,960.0000 | 2,960,960.00 | ||||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,960,960.0000 | 2,960,960.00 | |||||
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部门支出总表 |
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| 单位名称:九间房镇 |
单位:元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 6,376,488.00 | 2,911,528.00 | 376,000.00 | 2,508,960.00 | 580,000.00 | |
| 201 | 2,077,640.00 | 1,573,640.00 | 376,000.00 | 48,000.00 | 80,000.00 | |
| 03 | 1,997,640.00 | 1,573,640.00 | 376,000.00 | 48,000.00 | ||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,997,640.00 | 1,573,640.00 | 376,000.00 | 48,000.00 | |
| 06 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 99 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 207 | 236,488.00 | 236,488.00 | ||||
| 01 | 236,488.00 | 236,488.00 | ||||
| 09 | 群众文化 | 236,488.00 | 236,488.00 | |||
| 208 | 354,312.00 | 354,312.00 | ||||
| 01 | 354,312.00 | 354,312.00 | ||||
| 04 | 综合业务管理 | 354,312.00 | 354,312.00 | |||
| 210 | 324,792.00 | 324,792.00 | ||||
| 07 | 324,792.00 | 324,792.00 | ||||
| 16 | 计划生育机构 | 324,792.00 | 324,792.00 | |||
| 213 | 3,383,256.00 | 422,296.00 | 2,460,960.00 | 500,000.00 | ||
| 01 | 261,064.00 | 261,064.00 | ||||
| 04 | 事业运行(农业) | 261,064.00 | 261,064.00 | |||
| 02 | 161,232.00 | 161,232.00 | ||||
| 04 | 林业事业机构 | 161,232.00 | 161,232.00 | |||
| 07 | 2,960,960.00 | 2,460,960.00 | 500,000.00 | |||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,960,960.00 | 2,460,960.00 | 500,000.00 | ||
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基本支出经济分类表 |
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| 单位名称:九间房镇 |
单位:元 |
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|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 5,796,488.00 | 5,420,488.00 | 376,000.00 | ||
| 5,796,488.00 | 5,420,488.00 | 376,000.00 | ||
| 301 | 2,911,528.00 | 2,911,528.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 1,376,544.00 | 1,376,544.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 899,964.00 | 899,964.00 | |
| 07 | 绩效工资 | 555,120.00 | 555,120.00 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 79,900.00 | 79,900.00 | |
| 302 | 376,000.00 | 376,000.00 | ||
| 01 | 办公费 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 02 | 印刷费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 05 | 水电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 07 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 15 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 16 | 培训费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 17 | 公务接待费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 303 | 2,508,960.00 | 2,508,960.00 | ||
| 05 | 生活补助 | 2,508,960.00 | 2,508,960.00 | |
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三公经费支出预算表 |
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金额单位:元 |
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
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|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
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| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 【201】一般公共服务支出 | 61000.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| 【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 51000.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 26000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| 【20199】其他一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |


陕公网安备61012202000008号