一、部门概况
(一)部门主要职责
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。
2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、预算公开表
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部门收支预算总表 |
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| 单位名称:蓝桥镇本级 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 | 4,233,324.00 | 合计 | 4,233,324.00 |
| 年初预算 | 4,233,324.00 | 一般公共服务 | 1,440,650.00 |
| 政府性基金收入 | 外交 | ||
| 专项收入 | 国防 | ||
| 行政事业性收费收入(国) | 公共安全 | ||
| 罚没收入 | 教育 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 科学技术 | ||
| 文化体育与传媒 | 230,032.00 | ||
| 社会保障和就业 | 444,752.00 | ||
| 社会保险基金支出 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 199,724.00 | ||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区事务 | |||
| 农林水事务 | 1,918,166.00 | ||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融监管等事务支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | |||
| 粮油物资储备事务 | |||
| 预备费 | |||
| 国债还本付息支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
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部门收入总表 |
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| 单位名称:蓝桥镇本级 |
单位:元 |
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| 科目 | 合计 | 年初预算 | 政府性基金收入 | 专项收入 | 行政事业性收费收入(国) | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 4,233,324.0000 | 4,233,324.00 | ||||||
| 201 | 1,440,650.0000 | 1,440,650.00 | ||||||
| 03 | 1,270,446.0000 | 1,270,446.00 | ||||||
| 01 | 行政运行(政府办公厅) | 1,270,446.0000 | 1,270,446.00 | |||||
| 06 | 170,204.0000 | 170,204.00 | ||||||
| 50 | 事业运行(财政) | 170,204.0000 | 170,204.00 | |||||
| 207 | 230,032.0000 | 230,032.00 | ||||||
| 01 | 230,032.0000 | 230,032.00 | ||||||
| 09 | 群众文化 | 230,032.0000 | 230,032.00 | |||||
| 208 | 444,752.0000 | 444,752.00 | ||||||
| 01 | 444,752.0000 | 444,752.00 | ||||||
| 04 | 综合业务管理 | 444,752.0000 | 444,752.00 | |||||
| 210 | 199,724.0000 | 199,724.00 | ||||||
| 07 | 199,724.0000 | 199,724.00 | ||||||
| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 199,724.0000 | 199,724.00 | |||||
| 213 | 1,918,166.0000 | 1,918,166.00 | ||||||
| 01 | 188,684.0000 | 188,684.00 | ||||||
| 04 | 事业运行(农业) | 188,684.0000 | 188,684.00 | |||||
| 02 | 106,042.0000 | 106,042.00 | ||||||
| 04 | 林业事业机构 | 106,042.0000 | 106,042.00 | |||||
| 07 | 1,623,440.0000 | 1,623,440.00 | ||||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,623,440.0000 | 1,623,440.00 | |||||
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部门支出总表 |
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| 单位名称:蓝桥镇本级 | 单位:元 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 4,233,324.00 | 2,228,764.00 | 352,000.00 | 1,372,560.00 | 280,000.00 | |
| 201 | 1,440,650.00 | 1,059,530.00 | 352,000.00 | 9,120.00 | 20,000.00 | |
| 03 | 1,270,446.00 | 909,326.00 | 352,000.00 | 9,120.00 | ||
| 01 | 行政运行(政府办公厅) | 1,270,446.00 | 909,326.00 | 352,000.00 | 9,120.00 | |
| 06 | 170,204.00 | 150,204.00 | 20,000.00 | |||
| 50 | 事业运行(财政) | 170,204.00 | 150,204.00 | 20,000.00 | ||
| 207 | 230,032.00 | 230,032.00 | ||||
| 01 | 230,032.00 | 230,032.00 | ||||
| 09 | 群众文化 | 230,032.00 | 230,032.00 | |||
| 208 | 444,752.00 | 444,752.00 | ||||
| 01 | 444,752.00 | 444,752.00 | ||||
| 04 | 综合业务管理 | 444,752.00 | 444,752.00 | |||
| 210 | 199,724.00 | 199,724.00 | ||||
| 07 | 199,724.00 | 199,724.00 | ||||
| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 199,724.00 | 199,724.00 | |||
| 213 | 1,918,166.00 | 294,726.00 | 1,363,440.00 | 260,000.00 | ||
| 01 | 188,684.00 | 188,684.00 | ||||
| 04 | 事业运行(农业) | 188,684.00 | 188,684.00 | |||
| 02 | 106,042.00 | 106,042.00 | ||||
| 04 | 林业事业机构 | 106,042.00 | 106,042.00 | |||
| 07 | 1,623,440.00 | 1,363,440.00 | 260,000.00 | |||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,623,440.00 | 1,363,440.00 | 260,000.00 | ||
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基本支出经济分类表 |
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| 单位名称:蓝桥镇本级 | 单位:元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 3,953,324.00 | 3,601,324.00 | 352,000.00 | ||
| 3,953,324.00 | 3,601,324.00 | 352,000.00 | ||
| 301 | 2,228,764.00 | 2,228,764.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 978,276.00 | 978,276.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 586,128.00 | 586,128.00 | |
| 07 | 绩效工资 | 589,560.00 | 589,560.00 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 74,800.00 | 74,800.00 | |
| 302 | 352,000.00 | 352,000.00 | ||
| 01 | 办公费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 02 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 04 | 手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 05 | 水电费 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 07 | 邮电费 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 08 | 取暖费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 11 | 差旅费 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 13 | 维修(护)费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 15 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 16 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 17 | 公务接待费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 26 | 劳务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 303 | 1,372,560.00 | 1,372,560.00 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,372,560.00 | 1,372,560.00 | |
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三公经费支出预算表 |
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| 单位名称:蓝桥镇本级 |
单位:元 |
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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| 合计 | 其中:财政拨款支出 | 小计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:财政拨款支出 | |||
| 小计 | 其中:财政拨款支出 | 小计 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 【201】一般公共服务 | 33000.00 | 33000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 9000.00 | 9000.00 | ||||
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 33000.00 | 33000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 9000.00 | 9000.00 | ||||
| 【2010301】行政运行(政府办公厅) | 33000.00 | 33000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 9000.00 | 9000.00 | ||||


陕公网安备61012202000008号