一、乡镇概况
洩湖镇位于蓝田县西北部,距县城8公里,距西安市34公里,辖28个行政村,160个村民小组,10420户,人口4.2万余人,镇域面积88.2平方公里。境内地形分灞河川道、二阶地、岭区三种,自然条件相对优越。耕地面积5.6万亩,农业发展基础较好,是蓝田樱桃的主要栽植区域,栽植樱桃13万亩,核桃1.7万亩,肉鸡年存栏110万只。交通便利,沪陕高速、西蓝高速、101省道过境。2014年被省委、省政府命名为省级文明镇。
(一)党委、政府工作职责。
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。
2、推动本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、指导农村经济发展,促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地的保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作,保护和改造农村生活环境和生态环境,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。
5、发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)所属单位情况。
1、基层决算单位名称:蓝田县洩湖镇人民政府
2、人员情况:机关事业编制61名,镇领导职数8名,其中镇党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长2名、组织员1名;其中党政办公室编制7名、经济发展办公室7名、社会事务管理办公室8名、社会管理办公室6名、公共事业管理办公室2、财政所4名、农业综合服务中心5名、计生服务站8名、文化站3名、林业工作站3名。
3、经费管理形式:为财政全额拨款的行政事业单位。
二、蓝田县洩湖镇2016年预算公开
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部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称:曳湖镇 |
|
单位:元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7,099,920.00 |
合计 |
7,099,920.00 |
|
年初预算 |
7,099,920.00 |
一般公共服务 |
2,024,868.00 |
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入(国) |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
401,536.00 |
|
|
|
社会保障和就业 |
353,084.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
346,076.00 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
3,974,356.00 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称:曳湖镇 |
单位:元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
7,099,920.0000 |
7,099,920.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
2,024,868.0000 |
2,024,868.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
1,798,832.0000 |
1,798,832.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
1,798,832.0000 |
1,798,832.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
226,036.0000 |
226,036.00 |
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(财政) |
226,036.0000 |
226,036.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
401,536.0000 |
401,536.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
401,536.0000 |
401,536.00 |
|
|
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
401,536.0000 |
401,536.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
353,084.0000 |
353,084.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
353,084.0000 |
353,084.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
46,632.0000 |
46,632.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
306,452.0000 |
306,452.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
346,076.0000 |
346,076.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
346,076.0000 |
346,076.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
346,076.0000 |
346,076.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
3,974,356.0000 |
3,974,356.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
285,576.0000 |
285,576.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行(农业) |
285,576.0000 |
285,576.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
154,020.0000 |
154,020.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
154,020.0000 |
154,020.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
3,534,760.0000 |
3,534,760.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,534,760.0000 |
3,534,760.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
单位名称:曳湖镇 |
单位:元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
合计 |
7,099,920.00 |
3,021,360.00 |
456,000.00 |
3,037,560.00 |
585,000.00 |
|
|
201 |
|
2,024,868.00 |
1,481,068.00 |
456,000.00 |
67,800.00 |
20,000.00 |
|
|
03 |
|
1,798,832.00 |
1,275,032.00 |
456,000.00 |
67,800.00 |
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
1,798,832.00 |
1,275,032.00 |
456,000.00 |
67,800.00 |
|
|
|
06 |
|
226,036.00 |
206,036.00 |
|
|
20,000.00 |
|
|
50 |
事业运行(财政) |
226,036.00 |
206,036.00 |
|
|
20,000.00 |
|
|
207 |
|
401,536.00 |
401,536.00 |
|
|
|
|
|
01 |
|
401,536.00 |
401,536.00 |
|
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
401,536.00 |
401,536.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
353,084.00 |
353,084.00 |
|
|
|
|
|
01 |
|
353,084.00 |
353,084.00 |
|
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
46,632.00 |
46,632.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
306,452.00 |
306,452.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
346,076.00 |
346,076.00 |
|
|
|
|
|
07 |
|
346,076.00 |
346,076.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
346,076.00 |
346,076.00 |
|
|
|
|
|
213 |
|
3,974,356.00 |
439,596.00 |
|
2,969,760.00 |
565,000.00 |
|
|
01 |
|
285,576.00 |
285,576.00 |
|
|
|
|
|
04 |
事业运行(农业) |
285,576.00 |
285,576.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
154,020.00 |
154,020.00 |
|
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
154,020.00 |
154,020.00 |
|
|
|
|
|
07 |
|
3,534,760.00 |
|
|
2,969,760.00 |
565,000.00 |
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,534,760.00 |
|
|
2,969,760.00 |
565,000.00 |
|
|
基本支出经济分类表 |
|||||
|
单位名称:曳湖镇 |
单位:元 |
|
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
6,514,920.00 |
6,058,920.00 |
456,000.00 |
|
|
|
|
6,514,920.00 |
6,058,920.00 |
456,000.00 |
|
|
301 |
|
3,021,360.00 |
3,021,360.00 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
1,381,200.00 |
1,381,200.00 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
793,560.00 |
793,560.00 |
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
10,260.00 |
10,260.00 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
739,440.00 |
739,440.00 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
96,900.00 |
96,900.00 |
|
|
|
302 |
|
456,000.00 |
|
456,000.00 |
|
|
01 |
办公费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
04 |
手续费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
05 |
水电费 |
65,000.00 |
|
65,000.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
08 |
取暖费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
15 |
会议费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
23,000.00 |
|
23,000.00 |
|
|
303 |
|
3,037,560.00 |
3,037,560.00 |
|
|
|
05 |
生活补助 |
3,037,560.00 |
3,037,560.00 |
|
|
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称:曳湖镇 |
|
单位:元 |
||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
36000.00 |
36000.00 |
|
|
23000.00 |
23000.00 |
|
|
23000.00 |
23000.00 |
13000.00 |
13000.00 |
|
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 |
36000.00 |
36000.00 |
|
|
23000.00 |
23000.00 |
|
|
23000.00 |
23000.00 |
13000.00 |
13000.00 |
|
【2010301】行政运行(政府办公厅) |
36000.00 |
36000.00 |
|
|
23000.00 |
23000.00 |
|
|
23000.00 |
23000.00 |
13000.00 |
13000.00 |


陕公网安备61012202000008号