一、部门概况
(一)部门主要职责
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。
2、推进街办民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定街办经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
7、执行街道人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其它事项。
(二)所属单位情况。
1、基层决算单位名称:蓝田县洩湖镇人民政府
2、人员情况:机关事业编制62名,镇领导职数9名,其中镇党委书记1名、镇长1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长2名、组织员1名、武装部部长1名;其中党政办公室编制7名、经济发展办公室7名、社会事务管理办公室8名、社会管理办公室6名、公共事业管理办公室2、财政所4名、农业综合服务中心5名、计生服务站8名、文化站3名、林业工作站3名。
3、经费管理形式:为财政全额拨款的行政事业单位。
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收入支出决算表 |
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公开01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1810.31 | 1、一般公共服务支出 | 277.38 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 1683.31 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 127 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 45.66 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 38.33 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 76.14 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 304.36 | ||
| 12、农林水支出 | 724.44 | ||
| 13、交通运输支出 | 342 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 2 | ||
| 本年收入合计 | 1810.31 | 本年支出合计 | 1810.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 1810.31 | 支出总计 | 1810.31 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||||
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公开02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1810.31 | 1810.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.38 | 277.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 262.69 | 262.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 262.69 | 262.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 45.66 | 45.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.14 | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.46 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 40.46 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 35.68 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 35.68 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 304.36 | 304.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.76 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 148.76 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 724.43 | 724.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 203.79 | 203.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 159.6 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 467.22 | 467.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 124.93 | 124.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.29 | 342.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140105 | 公路改建 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1810.31 | 787.65 | 1022.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.38 | 265.29 | 12.09 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 262.69 | 262.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 262.69 | 262.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 45.66 | 45.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.14 | 40.46 | 35.68 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.46 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 40.46 | 40.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 35.68 | 0 | 35.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 35.68 | 0 | 35.68 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 304.36 | 0 | 304.36 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.76 | 0 | 148.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 148.76 | 0 | 148.76 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 724.43 | 397.9 | 326.53 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 203.79 | 34.19 | 169.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 159.6 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 467.22 | 345.29 | 121.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 124.93 | 3 | 121.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.29 | 342.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 2140105 | 公路改建 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
公开04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1683.31 | 1、一般公共服务支出 | 277.38 | 277.38 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 127 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 45.66 | 45.66 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 76.14 | 76.14 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 304.36 | 179.36 | 125 | ||
| 12、农林水支出 | 724.44 | 724.44 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 342 | 342 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 2 | 0 | 2 | ||
| 本年收入合计 | 1810.31 | 本年支出合计 | 1810.31 | 1683.31 | 127 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 1810.31 | 支出总计 | 1810.31 | 1683.31 | 127 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1683.31 | 787.65 | 677.75 | 109.9 | 895.66 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 277.38 | 265.29 | 214.99 | 50.3 | 12.09 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 262.69 | 262.69 | 214.99 | 47.7 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行 | 262.69 | 262.69 | 214.99 | 47.7 | 0 | |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20132 | 组织事务 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 45.66 | 45.66 | 45.56 | 0.1 | 0 | |
| 20701 | 文化 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 | |
| 2070109 | 群众文化 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 0 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.14 | 40.46 | 40.46 | 0 | 35.68 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | 0 | 0 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | 0 | 0 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 35.68 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 35.68 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 179.36 | 0 | 0 | 0 | 179.36 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 148.76 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 148.76 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | |
| 213 | 农林水支出 | 724.43 | 397.9 | 338.4 | 59.5 | 326.53 | |
| 21301 | 农业 | 203.79 | 34.19 | 34.19 | 0 | 169.6 | |
| 2130104 | 事业运行 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 0 | 0 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | |
| 21302 | 林业 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 0 | 0 | |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 467.22 | 345.29 | 285.79 | 59.5 | 121.93 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 124.93 | 3 | 0 | 3 | 121.93 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.29 | 342.29 | 285.79 | 56.5 | 0 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 214 | 交通运输支出 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | |
| 2140105 | 公路改建 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 2140106 | 公路养护 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
公开06表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|||||
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 373.39 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 152.58 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 152.58 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 130.73 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 130.73 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 90.08 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 90.08 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 109.9 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 78.5 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 78.5 | |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 3.6 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 3.6 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 12 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 12 | |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 3 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 3 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 2 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 304.36 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 304.36 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 304.36 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开7表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县洩湖镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||


陕公网安备61012202000008号