一、蓝田县玉山镇人民政府主要职责
1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;
2、制定和实施经济发展规划、计划;
3、加强政策引导,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产综合能力;
4、制定和实施社会事业发展规划,建立健全保障机制,促进社会事业发展;
5、加强社会管理,维护社会稳定,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;
6、抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;
7、加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全;
8、发展社会公共事业和集体公益事业,加强社会化服务体系建设,提高公共服务水平;
9、加强应急工作机制建设,保障公共安全,负责抗灾抢险和突发事件处理工作;
10、强化道德法制建设,提高公民整体素质;
11、加强政府自身建设,进一步巩固农村基层政权。
12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
14、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、蓝田县玉山镇人民政府2017年度主要工作任务及目标
2017年全镇经济社会发展的主要工作任务是:在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会精神为指导,认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,以“发展环境优化年”为主题,以玉山慢城核心区和文化旅游名镇建设为重点,全面实施“旅游+”战略,推行“党建+”模式,以推进“三项革命”为突破,以追赶耀州区照金镇,超越柞水县凤凰镇为目标,继续加强文化旅游名镇建设,完成河堤大道建设、环清路建设、清峪跨河桥、移民搬迁工程一期、旅游环线改造提升、穆家沟国际酒庄建设、峒峪河景区开发、特色街区建设、智能游客中心二期、镇区环境综合提升项目建设。
同时,不断完善基础设施建设,美化城乡环境,加强美丽乡村建设,加大产业培育,深入精准扶贫,不断改善民生,维护社会稳定,实现玉山经济社会跨越式发展。
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
本部门经费管理方式为财政拨款,经费管理方式为财政拨款。本部门共有在职人员58人,其中行政人员25人,事业人员33人。
四、收支预算安排情况
(一)收支预算安排情况说明
按照2017年我县行政事业单位预算有关标准,2017年支出预算安排6235508.00元,其中:预算内财政拨款数6235508.00元,具体内容为:
1、工资福利支出3752188.00元 。
2、商品和服务支出464000.00元。
3、对个人和家庭补助支出1624320.00元。
4.项目支出 395000.00元。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 6,235,508.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,782,610.00 | 一、基本支出 | 5,840,508.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 6,235,508.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 3,752,188.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 464,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,624,320.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 294,300.00 | 商品和服务支出 | ||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 506,488.00 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 322,296.00 | 转移性支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 2,329,814.00 | 基本建设支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | 395,000.00 | |||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | 395,000.00 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 1,662,857.00 | 本年支出合计 | 1,662,857.00 | |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 6,235,508.00 | 6,235,508.00 | 6,235,508.00 | ||||||||
| 201 | 2,782,610.00 | 2,782,610.00 | 2,782,610.00 | ||||||||
| 03 | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | ||||||||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | |||||||
| 06 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 99 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
| 207 | 294,300.00 | 294,300.00 | 294,300.00 | ||||||||
| 01 | 294,300.00 | 294,300.00 | 294,300.00 | ||||||||
| 09 | 群众文化 | 294,300.00 | 294,300.00 | 294,300.00 | |||||||
| 208 | 506,488.00 | 506,488.00 | 506,488.00 | ||||||||
| 01 | 506,488.00 | 506,488.00 | 506,488.00 | ||||||||
| 04 | 综合业务管理 | 506,488.00 | 506,488.00 | 506,488.00 | |||||||
| 210 | 322,296.00 | 322,296.00 | 322,296.00 | ||||||||
| 07 | 322,296.00 | 322,296.00 | 322,296.00 | ||||||||
| 16 | 计划生育机构 | 322,296.00 | 322,296.00 | 322,296.00 | |||||||
| 213 | 2,329,814.00 | 2,329,814.00 | 2,329,814.00 | ||||||||
| 01 | 241,886.00 | 241,886.00 | 241,886.00 | ||||||||
| 04 | 事业运行(农业) | 241,886.00 | 241,886.00 | 241,886.00 | |||||||
| 02 | 166,368.00 | 166,368.00 | 166,368.00 | ||||||||
| 04 | 林业事业机构 | 166,368.00 | 166,368.00 | 166,368.00 | |||||||
| 07 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | ||||||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | |||||||
|
2017年部门预算支出总表 |
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|
单位:元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 6,235,508.00 | 6,235,508.00 | 6,235,508.00 | ||||||||
| 201 | 2,782,610.00 | 2,782,610.00 | 2,782,610.00 | ||||||||
| 03 | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | ||||||||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | |||||||
| 06 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 99 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
| 207 | 294,300.00 | 294,300.00 | 294,300.00 | ||||||||
| 01 | 294,300.00 | 294,300.00 | 294,300.00 | ||||||||
| 09 | 群众文化 | 294,300.00 | 294,300.00 | 294,300.00 | |||||||
| 208 | 506,488.00 | 506,488.00 | 506,488.00 | ||||||||
| 01 | 506,488.00 | 506,488.00 | 506,488.00 | ||||||||
| 04 | 综合业务管理 | 506,488.00 | 506,488.00 | 506,488.00 | |||||||
| 210 | 322,296.00 | 322,296.00 | 322,296.00 | ||||||||
| 07 | 322,296.00 | 322,296.00 | 322,296.00 | ||||||||
| 16 | 计划生育机构 | 322,296.00 | 322,296.00 | 322,296.00 | |||||||
| 213 | 2,329,814.00 | 2,329,814.00 | 2,329,814.00 | ||||||||
| 01 | 241,886.00 | 241,886.00 | 241,886.00 | ||||||||
| 04 | 事业运行(农业) | 241,886.00 | 241,886.00 | 241,886.00 | |||||||
| 02 | 166,368.00 | 166,368.00 | 166,368.00 | ||||||||
| 04 | 林业事业机构 | 166,368.00 | 166,368.00 | 166,368.00 | |||||||
| 07 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | ||||||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | 1,921,560.00 | |||||||
|
2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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|
单位:元 |
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|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
6,235,508.00 | 5,840,508.00 | 395,000.00 | ||
| 201 | 2,782,610.00 | 2,782,610.00 | ||||
| 03 | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | ||||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,702,610.00 | 2,702,610.00 | |||
| 06 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 50 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 99 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 207 | 294,300.00 | 294,300.00 | ||||
| 01 | 294,300.00 | 294,300.00 | ||||
| 09 | 群众文化 | 294,300.00 | 294,300.00 | |||
| 208 | 506,488.00 | 506,488.00 | ||||
| 01 | 506,488.00 | 506,488.00 | ||||
| 04 | 综合业务管理 | 506,488.00 | 506,488.00 | |||
| 210 | 322,296.00 | 322,296.00 | ||||
| 07 | 322,296.00 | 322,296.00 | ||||
| 16 | 计划生育机构 | 322,296.00 | 322,296.00 | |||
| 213 | 2,329,814.00 | 2,329,814.00 | ||||
| 01 | 241,886.00 | 241,886.00 | ||||
| 04 | 事业运行(农业) | 241,886.00 | 241,886.00 | |||
| 02 | 166,368.00 | 166,368.00 | ||||
| 04 | 林业事业机构 | 166,368.00 | 166,368.00 | |||
| 07 | 1,921,560.00 | 1,606,560.00 | 315000 | |||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,921,560.00 | 1,606,560.00 | 315000 | ||
|
2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
6,235,508.00 | 5,840,508.00 | 395,000.00 | ||
| 301 | 3,752,188.00 | 3,752,188.00 | ||||
| 01 | 基本工资 | 1,774,212.00 | 1,774,212.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 1,203,564.00 | 1,203,564.00 | |||
| 03 | 奖金 | 71,732.00 | 71,732.00 | |||
| 07 | 绩效工资 | 604,080.00 | 604,080.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 98,600.00 | 98,600.00 | |||
| 302 | 859,000.00 | 464,000.00 | ||||
| 01 | 办公费 | 475,000.00 | 80,000.00 | 395,000.00 | ||
| 02 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 03 | 咨询费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 04 | 手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 05 | 水电费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 13 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 14 | 租赁费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 303 | 1,624,320.00 | 1,624,320.00 | ||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,624,320.00 | 1,624,320.00 | |||
|
2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|||||
|
2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|||||
|
2017年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位:元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
| 合计 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 70000.00 | 30000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70000.00 | 30000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 70000.00 | 30000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||
|
2017年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位:元 |
||
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 金 额 |
| 合计 | 5,840,508.00 | |
| 301 | 3,752,188.00 | |
| 01 | 基本工资 | 1,774,212.00 |
| 02 | 津贴补贴 | 1,203,564.00 |
| 03 | 奖金 | 71,732.00 |
| 07 | 绩效工资 | 604,080.00 |
| 99 | 其他工资福利支出 | 98,600.00 |
| 302 | 464,000.00 | |
| 01 | 办公费 | 80,000.00 |
| 02 | 印刷费 | 20,000.00 |
| 03 | 咨询费 | 50,000.00 |
| 04 | 手续费 | 10,000.00 |
| 05 | 水电费 | 80,000.00 |
| 07 | 邮电费 | 10,000.00 |
| 11 | 差旅费 | 50,000.00 |
| 13 | 维修(护)费 | 20,000.00 |
| 14 | 租赁费 | 10,000.00 |
| 15 | 会议费 | 30,000.00 |
| 16 | 培训费 | 30,000.00 |
| 17 | 公务接待费 | 30,000.00 |
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 40,000.00 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 4,000.00 |
| 303 | 1,624,320.00 | |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,624,320.00 |
|
2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
|||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
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五、“三公”经费预算及增减变化情况说明
政府办2017年“三公”经费预算70000元,其中一般公务用车40000元,较上年无变动;2017年公务接待费预算30000元,较上年无变动。


陕公网安备61012202000008号