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玉山镇2017年预算公开

一、蓝田县玉山镇人民政府主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;

2、制定和实施经济发展规划、计划;

3、加强政策引导,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产综合能力;

4、制定和实施社会事业发展规划,建立健全保障机制,促进社会事业发展;

5、加强社会管理,维护社会稳定,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;

6、抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;

7、加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全;

8、发展社会公共事业和集体公益事业,加强社会化服务体系建设,提高公共服务水平;

9、加强应急工作机制建设,保障公共安全,负责抗灾抢险和突发事件处理工作;

10、强化道德法制建设,提高公民整体素质;

11、加强政府自身建设,进一步巩固农村基层政权。

12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。  

13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。  

14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、蓝田县玉山镇人民政府2017年度主要工作任务及目标

2017年全镇经济社会发展的主要工作任务是:在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会精神为指导,认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,以“发展环境优化年”为主题,以玉山慢城核心区和文化旅游名镇建设为重点,全面实施“旅游+”战略,推行“党建+”模式,以推进“三项革命”为突破,以追赶耀州区照金镇,超越柞水县凤凰镇为目标,继续加强文化旅游名镇建设,完成河堤大道建设、环清路建设、清峪跨河桥、移民搬迁工程一期、旅游环线改造提升、穆家沟国际酒庄建设、峒峪河景区开发、特色街区建设、智能游客中心二期、镇区环境综合提升项目建设。

同时,不断完善基础设施建设,美化城乡环境,加强美丽乡村建设,加大产业培育,深入精准扶贫,不断改善民生,维护社会稳定,实现玉山经济社会跨越式发展。

三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

本部门经费管理方式为财政拨款,经费管理方式为财政拨款。本部门共有在职人员58人,其中行政人员25人,事业人员33人。

四、收支预算安排情况

(一)收支预算安排情况说明

按照2017年我县行政事业单位预算有关标准,2017年支出预算安排6235508.00元,其中:预算内财政拨款数6235508.00元,具体内容为:

1、工资福利支出3752188.00元 。

2、商品和服务支出464000.00元。

3、对个人和家庭补助支出1624320.00元。      

4.项目支出  395000.00元。 

2017年部门预算收支总表

单位:元

收               入

支                        出

项          目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 6,235,508.00 一、一般公共服务支出 2,782,610.00 一、基本支出  5,840,508.00
   (一)一般公共预算拨款 6,235,508.00 二、外交支出      工资福利支出 3,752,188.00
   (二)政府性基金收入   三、国防支出      商品和服务支出 464,000.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 1,624,320.00
三、事业收入   五、教育支出   二、业务经费支出  
   其中:纳入财政专户管理的收费   六、科学技术支出      工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出 294,300.00    商品和服务支出  
五、下级单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 506,488.00    对个人和家庭的补助    
六、其他收入   九、社会保险基金支出      对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出 322,296.00    转移性支出  
    十一、节能环保支出      债务利息支出  
    十二、城乡社区支出      债务还本支出  
    十三、农林水支出 2,329,814.00    基本建设支出  
    十四、交通运输支出      其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出      其他支出  
    十六、商业服务业等支出   三、专项资金支出 395,000.00
    十七、金融支出      工资福利支出  
    十八、援助其他地区支出      商品和服务支出 395,000.00
    十九、国土海洋气象等支出      对个人和家庭的补助    
    二十、住房保障支出      对企事业单位的补贴  
    二十一、粮油物资储备支出      转移性支出  
    二十二、国有资本经营预算支出      债务利息支出  
    二十三、预备费      债务还本支出  
    二十四、其他支出      基本建设支出  
    二十五、转移性支出      其他资本性支出  
    二十六、债务还本支出      其他支出  
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
           
本年收入合计   本年支出合计 1,662,857.00 本年支出合计 1,662,857.00

       

2017年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
  合计 6,235,508.00 6,235,508.00 6,235,508.00              
201   2,782,610.00 2,782,610.00 2,782,610.00              
 03   2,702,610.00 2,702,610.00 2,702,610.00              
   01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2,702,610.00 2,702,610.00 2,702,610.00              
 06   20,000.00 20,000.00 20,000.00              
   50 事业运行(财政事务) 20,000.00 20,000.00 20,000.00              
 99   60,000.00 60,000.00 60,000.00              
   99 其他一般公共服务支出 60,000.00 60,000.00 60,000.00              
207   294,300.00 294,300.00 294,300.00              
 01   294,300.00 294,300.00 294,300.00              
   09 群众文化 294,300.00 294,300.00 294,300.00              
208   506,488.00 506,488.00 506,488.00              
 01   506,488.00 506,488.00 506,488.00              
   04 综合业务管理 506,488.00 506,488.00 506,488.00              
210   322,296.00 322,296.00 322,296.00              
 07   322,296.00 322,296.00 322,296.00              
   16 计划生育机构 322,296.00 322,296.00 322,296.00              
213   2,329,814.00 2,329,814.00 2,329,814.00              
 01   241,886.00 241,886.00 241,886.00              
   04 事业运行(农业) 241,886.00 241,886.00 241,886.00              
 02   166,368.00 166,368.00 166,368.00              
   04 林业事业机构 166,368.00 166,368.00 166,368.00              
 07   1,921,560.00 1,921,560.00 1,921,560.00              
   05 对村民委员会和村党支部的补助 1,921,560.00 1,921,560.00 1,921,560.00              

        

2017年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
  合计 6,235,508.00 6,235,508.00 6,235,508.00              
201   2,782,610.00 2,782,610.00 2,782,610.00              
 03   2,702,610.00 2,702,610.00 2,702,610.00              
   01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2,702,610.00 2,702,610.00 2,702,610.00              
 06   20,000.00 20,000.00 20,000.00              
   50 事业运行(财政事务) 20,000.00 20,000.00 20,000.00              
 99   60,000.00 60,000.00 60,000.00              
   99 其他一般公共服务支出 60,000.00 60,000.00 60,000.00              
207   294,300.00 294,300.00 294,300.00              
 01   294,300.00 294,300.00 294,300.00              
   09 群众文化 294,300.00 294,300.00 294,300.00              
208   506,488.00 506,488.00 506,488.00              
 01   506,488.00 506,488.00 506,488.00              
   04 综合业务管理 506,488.00 506,488.00 506,488.00              
210   322,296.00 322,296.00 322,296.00              
 07   322,296.00 322,296.00 322,296.00              
   16 计划生育机构 322,296.00 322,296.00 322,296.00              
213   2,329,814.00 2,329,814.00 2,329,814.00              
 01   241,886.00 241,886.00 241,886.00              
   04 事业运行(农业) 241,886.00 241,886.00 241,886.00              
 02   166,368.00 166,368.00 166,368.00              
   04 林业事业机构 166,368.00 166,368.00 166,368.00              
 07   1,921,560.00 1,921,560.00 1,921,560.00              
   05 对村民委员会和村党支部的补助 1,921,560.00 1,921,560.00 1,921,560.00              

 


2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

6,235,508.00 5,840,508.00 395,000.00    
201   2,782,610.00 2,782,610.00      
 03   2,702,610.00 2,702,610.00      
   01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2,702,610.00 2,702,610.00      
 06   20,000.00   20,000.00    
   50 事业运行(财政事务) 20,000.00   20,000.00    
 99   60,000.00   60,000.00    
   99 其他一般公共服务支出 60,000.00   60,000.00    
207   294,300.00 294,300.00      
 01   294,300.00 294,300.00      
   09 群众文化 294,300.00 294,300.00      
208   506,488.00 506,488.00      
 01   506,488.00 506,488.00      
   04 综合业务管理 506,488.00 506,488.00      
210   322,296.00 322,296.00      
 07   322,296.00 322,296.00      
   16 计划生育机构 322,296.00 322,296.00      
213   2,329,814.00 2,329,814.00      
 01   241,886.00 241,886.00      
   04 事业运行(农业) 241,886.00 241,886.00      
 02   166,368.00 166,368.00      
   04 林业事业机构 166,368.00 166,368.00      
 07   1,921,560.00 1,606,560.00 315000    
   05 对村民委员会和村党支部的补助 1,921,560.00 1,606,560.00 315000    

 

 

2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

6,235,508.00 5,840,508.00 395,000.00    
301   3,752,188.00 3,752,188.00      
 01 基本工资 1,774,212.00 1,774,212.00      
 02 津贴补贴 1,203,564.00 1,203,564.00      
 03 奖金 71,732.00 71,732.00      
 07 绩效工资 604,080.00 604,080.00      
 99 其他工资福利支出 98,600.00 98,600.00      
302   859,000.00 464,000.00      
 01 办公费 475,000.00 80,000.00 395,000.00    
 02 印刷费 20,000.00 20,000.00      
 03 咨询费 50,000.00 50,000.00      
 04 手续费 10,000.00 10,000.00      
 05 水电费 80,000.00 80,000.00      
 07 邮电费 10,000.00 10,000.00      
 11 差旅费 50,000.00 50,000.00      
 13 维修(护)费 20,000.00 20,000.00      
 14 租赁费 10,000.00 10,000.00      
 15 会议费 30,000.00 30,000.00      
 16 培训费 30,000.00 30,000.00      
 17 公务接待费 30,000.00 30,000.00      
 31 公用车辆运行维护费 40,000.00 40,000.00      
 99 其他商品和服务支出 4,000.00 4,000.00      
303   1,624,320.00 1,624,320.00      
 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,624,320.00 1,624,320.00      

 

 

 

2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

 


 

2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

       

2017年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

  合计            
201 一般公共服务支出 70000.00   30000.00 40000.00   40000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 70000.00   30000.00 40000.00   40000.00
2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 70000.00   30000.00 40000.00   40000.00

       

2017年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码 部门(科目)名称 金    额
  合计 5,840,508.00
301   3,752,188.00
 01 基本工资 1,774,212.00
 02 津贴补贴 1,203,564.00
 03 奖金 71,732.00
 07 绩效工资 604,080.00
 99 其他工资福利支出 98,600.00
302   464,000.00
 01 办公费 80,000.00
 02 印刷费 20,000.00
 03 咨询费 50,000.00
 04 手续费 10,000.00
 05 水电费 80,000.00
 07 邮电费 10,000.00
 11 差旅费 50,000.00
 13 维修(护)费 20,000.00
 14 租赁费 10,000.00
 15 会议费 30,000.00
 16 培训费 30,000.00
 17 公务接待费 30,000.00
 31 公用车辆运行维护费 40,000.00
 99 其他商品和服务支出 4,000.00
303   1,624,320.00
 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,624,320.00

        

2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

                       

五、“三公”经费预算及增减变化情况说明

政府办2017年“三公”经费预算70000元,其中一般公务用车40000元,较上年无变动;2017年公务接待费预算30000元,较上年无变动。