一、部门概况
(一)部门主要职责
1、制定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;衔接、平衡主要行业的发展规划。
2、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针政策,组织制定西部大开发中我县的发展目标、工作任务、总体规划及有关协调工作。
3、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产布局、生态环境建设规划,引导、促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。贯彻可持续发展战略,引导、促进县域经济与人口、资源、环境的全面协调可持续发展。
4、整理和分析全县国民经济和社会发展的情况,研究经济态势,进行宏观经济预测、预警;监督经济、社会发展计划和工作目标的执行情况;会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议;负责组织重要物资的紧急调度,交通运输和邮电综合协调,电力管理职责。
5、承担全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
6、提出全县固定资产投资总规模,规划重大建设项目的布局,安排全县重点建设项目,指导和监督国外贷款建设资金使用,指导监督政策性贷款的使用方向,会同有关部门确定政策性银行贷款总量,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量;安排国家和省、市拨款建设项目、县上重大建设项目以及外资项目、境外投资项目,指导监督项目评估;负责组织全县重大建设项目的设计审查、概算调整工作;负责全县重点工程项目招投标的指导和协调工作。
7、研究提出全县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策,引导利用外资的总规模和投向;负责全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作;负责申报限额以上和审批限额以内的利用外资项目。负责各类借用国外贷款项目的计划管理和组织协调。
8、负责指导、协调全县招投标工作。
9、研究提出全县第三产业发展战略目标、总体布局和政策措施;会同有关部门编制全县金融业发展规划;研究分析市场供求状况,做好重要商品供求总量平衡及重要农产品生产指导计划;指导监督重要商品的订货、储备、轮换和投放,引导和调控市场。
10、研究和协调全县科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题,提出经济社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。
11、参与研究制定投融资、发展计划、招投标等体制改制方案并组织实施;参与计划、投资的规范性文件的起草和协调实施。
12、负责制定我县天然气、汽车产业发展规划。
13、负责全县建设项目稽查、县政府经济目标管理和利用国外贷款的工作。
14、承办县政府交办的其它工作。
(二)2016年工作思路及目标
深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和县委十五届七次全会、县十七届五次人代会精神,围绕建设“人文山水蓝田,丝路生态慢城”总体目标,以“发展环境提升年”为主题,以创建“五型”机关为抓手,稳增长、调结构、惠民生、促和谐,开创发展和改革工作新局面,实现“十三五”经济社会发展良好开局,。
主要预期目标是:
1、全县生产总值增长10%。
2、全社会固定资产投资增长15%。
3、万元生产总值能耗降低率3.3%。
4、城镇居民人均可支配收入增长10%。
(三)预算单位基本情况
蓝田县发展和改革委员会共有在职人员13人,离退休人员15人。资产为482326元。
二、部门预算表
见附件1至5。
三、部门预算数据分析
(一)部门收支预算安排情况的说明
收入项目填报口径:
一般预算财政拨款收入:指县财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。
支出项目填报口径:
1、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的个类社会保险等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如:办公费、水电费、交通费、差旅费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2、项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况
本部门共有在职人员13人,离退休人员15人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准, 2016年支出预算安排1106.82万元,其中预算内财政拨款补助数1106.82万元,具体内容为:
工资福利支出81.82万元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出5.2万元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭的补助0.42万元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。
项目支出1025万元,具体是:
1、争取上级财政和社会捐赠资金奖励项目,安排500万元
2、重大基础设施及民生项目前期费项目,安排500万元
3、专家咨询委员会项目,安排20万元
4、重大项目稽查项目,安排5万元
本部门2016年公务接待费安排17500元,比上年27200元减少9700元。公务用车远行维护费0元,比上年减少30800元。


陕公网安备61012202000008号