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2016年度县妇联部门决算公开报告

一、部门概况

(一)基本情况

1.主要职能。

(一)坚持正确的政治方向,团结动员全县广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

(二)围绕市县委、县政府中心工作,团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用,加强妇女创业创新工作,引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

(三)教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。培育良好家风,推进家庭文明建设;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;广泛开展志愿服务,完善组织管理,提升志愿服务水平。

(四)坚持为妇女儿童服务,开展维护妇女儿童合法权益工作;代表妇女参与全县社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。

(五)重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)坚持改革创新,负责妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七)负责妇女交流合作,围绕实施“一带一路”倡议,加强交流与合作;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进社会统一大业,积极开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动,增进了解和友谊。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)当年取得的主要事业成效

1、表彰了一批最美女性,巾帼文明岗、妇女儿童工作先进单位,树立了一大批妇女先进典型。

2、在春节、六一等时间节点看望慰问了留守儿童,组织了丰富多彩的活动。

3、为妇女合作社、留守儿童学校争取了上级项目资金,解决了困难。

4、完成了妇儿工委妇女儿童两规化中期评估。

(三)蓝田县妇联是全额拨款行政单位,一级预算部门,编制6人,在编在岗6人,固定资产55468元,决算收入70.47万元,支出70.47万元。

二、部门决算表

(一)收支决算总表。(公开01表)

/web_files/lantian/lantian.gov.cn/attachment/2017/09/2020170920112521_5180.xls

(二)收入决算表。(公开02表)

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(三)支出决算表。(公开03表)

/web_files/lantian/lantian.gov.cn/attachment/2017/09/2020170920112549_0988.xls

(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

/web_files/lantian/lantian.gov.cn/attachment/2017/09/2020170920112624_0741.xls

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

/web_files/lantian/lantian.gov.cn/attachment/2017/09/2020170920112632_2173.xls

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)

/web_files/lantian/lantian.gov.cn/attachment/2017/09/2020170920112642_7473.xls

(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

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三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况。

本单位年初预算为410044元,其中行政运行预算支出340044元,实际支出704720元,变动原因是:年中调整工资;一般行政管理事务预算支出30000元,实际支出30000元,主要用于妇儿工委办活动经费。其他群众团体事务支出预算为40000,实际支出253870元,变动原因是我单位为尧山手工合作社争取妇女创业就业项目90000元,争取妇女儿童困难救助金48000元,争取婚前检查宣传经费60000等。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

1.收入支出与预算对比分析

(1)我单位预算410044元,支出704720元,差额294676元。

(2)差异原因分析。

本单位年初预算为410044元,其中行政运行预算支出340044元,实际支出450850元,变动原因是:年中调整工资;一般行政管理事务预算支出30000元,实际支出30000元,主要用于妇儿工委活动经费30000元。其他群众团体事务支出预算为40000,实际支出253870元,变动原因是我单位为尧山手工合作社争取妇女创业就业项目90000元,争取妇女儿童困难救助金48000元,争取婚前检查宣传经费60000等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位本年度总收入为704720元,其中行政运行450850元,占全部收入的64%,一般行政管理实务30000元,占全部收入的4%,其他群众团体事务支出253870元,占总收入36%。

(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

1、“三公”经费支出情况:本年度三公经费支出1800元,比上年减少,总计接待次,76人次。

2、会议费支出情况:本年会议费支出48000元,与上年增加。

3、本年度,我单位较大支出有:尧山手工艺钩编织合作社妇女创业就业项目90000元,贫困妇女儿童救助48000元,婚前检查60000元,均为争取上级项目资金。