一、镇部门的主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受镇党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、完成县人民政府交办的其它事项。
二、2016年镇政府的主要任务及目标
(一)主要任务
1、环岭路15公里水泥硬化、绿化;
2、下杨寨、宝兴寺美丽乡村建设;
3、普化村、楸树庙村跨河大桥建设;
4、贺洼村养猪场建设;
5、楸树庙村日光温室改造提升;
6、赛峪景区开发,建成集休闲旅游观光及野外采风为一体的综合旅游度假区;
7、完成50户贫困户的移民搬迁工程;
8、新栽、补栽核桃3000亩;
9、全面提升40个村环境卫生水平及集镇形象工程;
10、环山旅游公路12.5公里的绿化、靓化工程;
11、计划完成180户的危房改造工程;
12、继续完成“两联一包”、“整村推进”及扶贫清零工作;
13、打造两个党建工作示范村。
(二、)目标
深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会,中央经济、扶贫开发、农村工作会议及省、市、县委全会精神,扎实开展“发展环境提升年”主题活动,整作风、提效能、优环境、促发展,全面深化改革,加强党的建设,全力推进“人文山水蓝田,丝路生态慢城”建设,努力实现“十三五”经济社会发展良好局面
(三)预算单位名称:蓝田县普化镇人民政府 单位性质:行政单位
经费管理方式:全额拨款 人员行政编制28人,事业编制33人
行政实有人数24人,事业实有人数34人 资产情况:房屋:1620000元;车辆:220600元;其他资产:250240元;资产合计:2090840元.
二、镇政府预算表
|
部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称:普化镇 |
单位:元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
8,737,608.00 |
合计 |
‘’ |
|
年初预算 |
8,737,608.00 |
一般公共服务 |
1,910,266.00 |
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入(国) |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
195,932.00 |
|
|
|
社会保障和就业 |
630,480.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
465,324.00 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
5,535,606.00 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称:普化镇 |
单位:元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
8,737,608.0000 |
8,737,608.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
1,910,266.0000 |
1,910,266.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
1,685,526.0000 |
1,685,526.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
1,685,526.0000 |
1,685,526.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
224,740.0000 |
224,740.00 |
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行(财政) |
224,740.0000 |
224,740.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
195,932.0000 |
195,932.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
195,932.0000 |
195,932.00 |
|
|
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
195,932.0000 |
195,932.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
630,480.0000 |
630,480.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
630,480.0000 |
630,480.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
630,480.0000 |
630,480.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
465,324.0000 |
465,324.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
465,324.0000 |
465,324.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
465,324.0000 |
465,324.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
5,535,606.0000 |
5,535,606.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
96,448.0000 |
96,448.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行(农业) |
96,448.0000 |
96,448.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
149,436.0000 |
149,436.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
149,436.0000 |
149,436.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
218,282.0000 |
218,282.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
218,282.0000 |
218,282.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
5,071,440.0000 |
5,071,440.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,071,440.0000 |
5,071,440.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位名称:普化镇 |
单位:元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
8,737,608.00 |
3,070,508.00 |
464,000.00 |
4,373,100.00 |
830,000.00 |
|
201 |
|
1,910,266.00 |
1,314,606.00 |
464,000.00 |
111,660.00 |
20,000.00 |
|
03 |
|
1,685,526.00 |
1,109,866.00 |
464,000.00 |
111,660.00 |
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
1,685,526.00 |
1,109,866.00 |
464,000.00 |
111,660.00 |
|
|
06 |
|
224,740.00 |
204,740.00 |
|
|
20,000.00 |
|
50 |
事业运行(财政) |
224,740.00 |
204,740.00 |
|
|
20,000.00 |
|
207 |
|
195,932.00 |
195,932.00 |
|
|
|
|
01 |
|
195,932.00 |
195,932.00 |
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
195,932.00 |
195,932.00 |
|
|
|
|
208 |
|
630,480.00 |
630,480.00 |
|
|
|
|
01 |
|
630,480.00 |
630,480.00 |
|
|
|
|
04 |
综合业务管理 |
630,480.00 |
630,480.00 |
|
|
|
|
210 |
|
465,324.00 |
465,324.00 |
|
|
|
|
07 |
|
465,324.00 |
465,324.00 |
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
465,324.00 |
465,324.00 |
|
|
|
|
213 |
|
5,535,606.00 |
464,166.00 |
|
4,261,440.00 |
810,000.00 |
|
01 |
|
96,448.00 |
96,448.00 |
|
|
|
|
04 |
事业运行(农业) |
96,448.00 |
96,448.00 |
|
|
|
|
02 |
|
149,436.00 |
149,436.00 |
|
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
149,436.00 |
149,436.00 |
|
|
|
|
03 |
|
218,282.00 |
218,282.00 |
|
|
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
218,282.00 |
218,282.00 |
|
|
|
|
07 |
|
5,071,440.00 |
|
|
4,261,440.00 |
810,000.00 |
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,071,440.00 |
|
|
4,261,440.00 |
810,000.00 |
|
基本支出经济分类表 |
|||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
7,907,608.00 |
7,443,608.00 |
464,000.00 |
|
|
|
|
7,907,608.00 |
7,443,608.00 |
464,000.00 |
|
|
301 |
|
3,070,508.00 |
3,070,508.00 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
1,391,736.00 |
1,391,736.00 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
740,004.00 |
740,004.00 |
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
10,608.00 |
10,608.00 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
829,560.00 |
829,560.00 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
98,600.00 |
98,600.00 |
|
|
|
302 |
|
464,000.00 |
|
464,000.00 |
|
|
01 |
办公费 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
05 |
水电费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
14,000.00 |
|
14,000.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
15 |
会议费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
303 |
|
4,373,100.00 |
4,373,100.00 |
|
|
|
05 |
生活补助 |
4,373,100.00 |
4,373,100.00 |
|
|
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称:普化镇 |
单位:元 |
|||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
【2010301】行政运行(政府办公厅) |
60000.00 |
60000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
|
|
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
三、镇政府预算数据分析
1、2016年预算收入8737608元 预算 支出8737608元 ,基本支出 7907608元其中:工资福利支出3070508元,商品和服务支出464000元。对个人和家庭的补助4373100元;项目支出830000元
2、2016年预算三公经费60000元其中:公务用车运行维护费30000元;公务接待费支出30000元;因公出国(境)支出0元


陕公网安备61012202000008号